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Go !报账去 ~ 中国科学技术大学财务报销及相关业务办理指南. 本次培训的主旨: 为了规范学校财务管理和会计基础工作,方便全校 教职工研究生等相关人员了解财务报销程序及报销要求 ,提高报销工作效率和质量,更好的服务全校师生,根 据国家财经法律、法规以及学校相关的财务管理制度规 定,结合我校财务工作的实际情况,进行本次培训。

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1 Go !报账去 ~ 中国科学技术大学财务报销及相关业务办理指南

2 本次培训的主旨: 为了规范学校财务管理和会计基础工作,方便全校 教职工研究生等相关人员了解财务报销程序及报销要求 ,提高报销工作效率和质量,更好的服务全校师生,根 据国家财经法律、法规以及学校相关的财务管理制度规 定,结合我校财务工作的实际情况,进行本次培训。

3 本次培训的主要内容: 第一部分 财务报销的基本情况 第二部分 各项经费报销要求及注意事项 第三部分 财务信息平台

4 第一部分 财务报销的基本情况

5 一、办理财务报销的地点与时间 地点:财务处核算中心(东区活动中心1楼) 时间:正常工作日 上午:8:00—11:30 下午:2:00—5:30 (注:上午11:30-12;00下午5:30-6:00为财务内部 账务核对、现金盘点和结账时间,在此期间不再受 理报账业务,敬请给予支持和谅解。寒暑假期间执 行学校统一规定的工作时间。)

6 二、现金预约办理: 凡一次性支取现金(借款、领款、报销等)10000 元及以上,需要在用款日前一个工作日的16:30前, 登录财务处网站(无需用户名密码)办理网上预约。预 约支取的现金,需在当天领走。

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8 三、现金开支的范围和要求 : 职工工资、津贴; 个人劳务报酬; 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育 等各种奖金; 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出 向个人收购农副产品和其他物资的价款; 出差人员必须随身携带的差旅费等。

9 三、现金开支的范围和要求 : 属于现金开支范围以外的款项,2000元及以上原则上 不得支付现金,只能办理转账。但考虑到一些特殊情况 ,特别是异地业务,本着有利于学校事业发展的宗旨, 必须由经办人员书面陈述特殊原因后按审批程序办理。 支取现金10000元及以上的,必须提前办理网上预约手 续。

10 四、办理银行转账业务的相关规定和要求 属于非现金支付范围的结算业务,一次性支付2000元 及以上的(并非指单张发票金额)应当办理银行转账支 付。 转账时,收款单位的名称必须与发票上发票专用章的名 称一致。如果不一致,必须说明原因并提供有效证明材 料。

11 五、关于报销凭证(票据)的有关要求 报销凭证分为外来原始凭证(如:发票)和自制原始凭 证(如:借款单、费用报销单等)。 (一)对外来原始凭证的要求 (二)对自制原始凭证的要求 (三)对报销及时性的要求 (四)不能报销的票据 (五)假发票的鉴别

12 (一)对外来原始凭证的要求 : 1、报销票据必须是带有税务监制章或财政监制章的正规发票,行政事业单 位应开具由财政部或地方财政部门统一规定的非税票据。各单位内部自行印 制的无税务或财政监制章的发票属白条范畴,不具备报销功效。 2、发票名头应填写“中国科学技术大学”的全称或规范简称。 3、发票摘要应逐一填写所购物品品名、数量、单价及金额,如果所购物品 过多,无法在一张发票内填写,可在发票摘要处写明“详见附件”,或“详 见明细清单”,明细清单必须加盖出票单位发票专用章或财务专用章。 4、外单位开具的用来报销的发票金额大小写必须完全一致,涂改无效。 5、发票各联要一次性复写,单联直接填写无效。

13 (一)对外来原始凭证的要求 : 例图 6、发票须加盖出票单位的 “发票专用 章”,否则,视为无效发票。(国家另 有规定除外) 发票专用章的格式,需符合《国家税务 总局 关于发票专用章式样有关问题的公 告》(国家税务总局公告2011年第7号 )的规定。 网址: http://www.chinatax.gov.cn/n813650 6/n8136593/n8137537/n8138502/1 0624079.html http://www.chinatax.gov.cn/n813650 6/n8136593/n8137537/n8138502/1 0624079.html

14 8/19/2016 税务局 监制章 中国科学技术 大学,中科大, 中国科技大学 明细:所购物品品名、 数量、单价及金额。 写不下可附清单,清 单需要销货单位盖章。 大小写金额必 须一致,涂改 无效。 发票各联要一 次性复写,单 联直接填写无 效。 发票专用章

15 (二)对自制原始凭证的要求: 1、自制原始凭证仅限于使用中国科学技术大学财务处 印制的单据(如:费用报销单、差旅费报销单、领款单 、借款单等)。 2、报销时,自制原始凭证的填写内容要规范整齐。经 办人涂改的数字,由经办人签章;审核人涂改的由审核 人签章;审批人涂改的由审批人签章。

16 (三)对报销及时性的要求 各单位在经济业务发生后必须及时报销相关票据, 一般不得超过一年,如有特殊情况应说明原因。超过三 年未报销的发票视为无效发票,不予报销。

17 (四)不能报销的票据 1、假发票、非财政部门监制的收据。 2、不规范的发票或收据:主要指没有税务或财政部门监制章以及开具的 票据没有单位财务专用章(或票据专用章、发票专用章),以及非正规发 票和收据。 3、已经被禁止使用的发票或者收据。 4、用于个人娱乐、消费的发票或者收据。 5、过期票据。 6、 预存、预缴款票据,如:手机话费预存款、购买城市通卡等均不予报 销。 7、其他不能报销的票据。

18 ( 五 ) 假发票的鉴别 取得发票时,可自行检查发票。 1、网上“友商发票查询” 2、各地国税地税局网站 3、拨打12366等。 4、飞机票可以在“信天游”网站,或者拨打400- 815-8888查询核对。

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