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臺北醫學大學 — 會計室簡介 編制日期99年03月
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簡 介 大 綱 一、業務執掌 二、工作夥伴 三、經費使用 四、研究計畫 五、聯絡方式 六、 Q & A
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一、業務執掌 (一) 預算 (二) 會計 (三) 稽核 (四) 其他
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(一) 預算 1. 年度預算編制與完成 2. 年度預算執行與管控 3. 校暨附屬醫院總預算 4. 預算陳報董事會及教育部
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(二) 會計 (1/2) 1. 全校會計事務詳實記載 2. 開立會計憑證 3. 完成各類會計簿籍 4. 編製每月會計報告書
5. 編製每月報部總分類帳各科目彙總表 6. 完成年度決算 7. 會計師查核財務報表事宜
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(二) 會計 (2/2) 8. 編製學校暨附屬醫院總決算 9. 年度所得申報及相關稅務事宜 10. 保管會計憑證、會計簿籍、會計報告
11. 協同個人綜合所得稅扣繳及申報事宜 12. 會計業務改革與推廣 13. 協同薪津、保險及學雜費收入之事宜 14. 填報及整理相關統計報表
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(三) 稽核 1. 財務之監驗 2. 協同財物購置、議價及開標 3. 全校財務、財物之盤點與稽核 4. 經費使用審核 5. 會計憑證審核
6. 其他內部控制與稽核事宜
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(四) 其他 (1/2) 1. 各類研究計畫經費預算執行 2. 各類研究計畫經費結案 3. 進修推廣班經費執行與管控
4. 進修推廣班成本計算 5. 協同募款相關事宜 6. 協助各類招生業務
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(四) 其他 (2/2) 7. 獎補助款專帳、執行及核銷 8. 校院財務規劃與資金籌措 9. 學校暨附屬醫院往來事宜 10. 上級交辦事項
11. 外部機構往來 12. 人員教育訓練
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二、工作夥伴 主任:許淑群 聯絡:分機 2037 主要業務: 綜理會計室業務
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二、工作夥伴 主要業務: 專員:王美雲 聯絡:分機 2036 E-mail :mimi1113@tmu.edu.tw 會計憑證審核
會計報告審核 各類傳票複核 協同財物(務)盤點、驗收
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二、工作夥伴 組員:蔣美慧 聯絡:分機 2032 E-mail :jan5445@tmu.edu.tw 主要業務: 收入傳票
薪資、鐘點費、保險等核對 對外憑證管理、保管 學雜費收入相關作業 獎補助款、募款等專帳 協同財物(務)盤點、驗收
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二、工作夥伴 組員:羅意美 聯絡:分機 2033 E-mail :yimei618@tmu.edu.tw 主要業務: 支出傳票
外來憑證管理、保管 會計簿籍管理、保管 會計報告製表 協助預算表編列 協同財物(務)盤點、驗收
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二、工作夥伴 組員:徐于珍 聯絡:分機 2030 E-mail :irene@tmu.edu.tw 主要業務: 年度預算執行管控
原始憑證核對 電腦系統之維護 單位公文收發、整理 協同財物(務)盤點、驗收
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二、工作夥伴 事務員:劉雅姈 聯絡:分機 2031 E-mail : kellyliu@tmu.edu.tw 主要業務: 研究計畫執行
研究計畫經費管控 研究計畫相關事宜 協同財物(務)盤點、驗收
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二、工作夥伴 事務員:吳珮卿 聯絡:分機 2035 E-mail :peekee@tmu.edu.tw 主要業務: 研究計畫執行
研究計畫經費管控 研究計畫相關事宜 協同財物(務)盤點、驗收
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三、經費使用 (一) 預算編列 (二) 經費動支 (三) 憑證審核 (四) 預算保留 (五) 預支款項
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(一) 預算編列 預算日程表: 預算系統說明會投影片 預算餘額查詢 會計室網頁→預算編審→預算日程表
會計室網頁→預算編審→預算系統說明會投影片 預算餘額查詢 請款系統→支出預算查詢系統查看
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(二) 經費動支 (1/5) 年度預算動用流程: 申請作業-請購系統 各單位 會辦 相關單位 依核決權限 核准 經辦作業-請購系統
依申請規格議比價 驗收-請購系統 付款 出納組 製票、登錄 會計室 審核 申請付款-請款系統
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(二) 經費動支 (2/5) 請採購─儀器設備、物品、耗材…等 根據總務處所訂本校採購辦法辦理 總務系統線上簽核完成【請購驗收記錄】
請款系統印出【付款憑單】黏貼憑證倂附件 送會計室辦理請款事宜
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(二) 經費動支 (3/5) 請款─演講費、出差費...等 請上請款系統填【付款憑證(一) (二) (三)
領款人處應簽章及詳填資料【完整之戶籍住址(含里鄰)、身分證字號、 匯款帳戶】 詳述用途 付款憑單使用區分: 付款憑證 ( 一 ) :採購請款 (含計畫案) 付款憑證 ( 二 ) :臨時工資、專任助理薪、預借款、年終 獎金、計畫餘額繳回 付款憑證 ( 三 ) :國內外差旅費請款 送交【會計室】辦理
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(二) 經費動支 (4/5) 支付廠商之款項除零星支出外,均由學校直接 撥付廠商,不得由教職員工代領轉付或代付。
經費動支期間需依每年總務處公告之期限內辦理。 動支經費取具之憑證需與購買品項符合。 經費動用以該會計年度支用及核銷為原則。 依私立學校建立會計制度實施辦法規定,會計年度比照學年度,即每年8月1日至翌年7月31日。
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(二) 經費動支 (5/5) 經費動支應取具之憑證以發票為原則,若經稅務單位核定免使用統一發票之商家,方可開立收據。取具之發票二聯式即可,但若取三聯式者,於報支時“收執聯”及“扣抵聯”均應檢附。 當月支出憑證及付款憑單應於次月5日前送至會計室核銷。 以付款憑單報支費用時,若書寫時不慎將大寫金額塗改,應於塗改處蓋章。
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(三) 憑證審核 ( 發票、收據 ) 發票(收據)抬頭:臺北醫學大學 收銀機發票打上學校統一編號:03724606
廠商章、詳細地址、名稱 / 貨物中文名稱、數量、單價及總價 發票(收據)日期於會計年度內 收銀機發票逐項加註品名 非本國文之支出憑證,擇註本國文 支出憑證列外幣金額,應註明折合率 個人領據,應加註身分證字號、詳細戶籍地址(含里鄰)及匯入款帳戶 發票(收據)請工整黏貼(請以膠水黏貼,勿用口紅膠及訂書機,以免脫落)
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(四) 預算保留 (1/2) 根據 主管會議建議事項及經 專簽核可,辦理各單位年度經費預算餘額保留次年度支用,辦理原則如下: 各學院:年度經費預算餘額得保留次年度支用,但保留餘額支用方式需併年度經費提各院〈系、所〉會議討論決議後支用。 教師獎勵金之研究計畫獎:年度經費預算餘額得保留次年度支用。
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(四) 預算保留 (2/2) 其餘各單位:由當年度預算先行動支,屬計畫延緩實施需動支以前學年度保留預算者,動支時再提出申請;非屬計畫延緩,不得使用保留預算,須專簽申請新增預算。 研究計畫:按補助單位規定期限辦理。 收支併計專案〈如各研討會、專案活動、各推廣班別等〉:按各專案實施起迄期間。
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(五) 預支款項 (1/2) 因業務需要經專簽核可,專簽內敘明: 提出請款: 需預支款項緣由 擬預支金額 預算來源【預算編號】 經費支用內容
活動期間 其他(如附企劃書、公函) 提出請款: 需附核可之專簽,書明預借款人、預定核銷日期
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(五) 預支款項 (2/2) 核銷日期: 檢據核銷 (發票、收據):
活動結束後兩週內辦理,若適逢年度末,應於年度截止日前(每年7月31日)檢據核銷完畢 檢據核銷 (發票、收據): 活動期間之憑證 與活動內容及經費之支用內容相符之憑證 完整憑證 【詳本簡介大綱三~(五)】 有涉及稅務相關者,應依稅法規定扣繳 ,如:外籍人士所得需先代扣稅率薪資18%及演講鐘點費20%等 同業務單位有預借款應沖銷未沖銷者,不得再預支
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四、研究計畫 (一) 一般原則 (二) 人事費 (三) 業務費、耗材費及其他費用 (四) 設備費 (五) 差旅費 (六) 管理費
(一) 一般原則 (二) 人事費 (三) 業務費、耗材費及其他費用 (四) 設備費 (五) 差旅費 (六) 管理費 (七) 結案應檢附資料
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(一) 一般原則 (1/2) 廠商補助款於研究計畫經費核撥後方可動支 動支原則依補助機關規定辦理,未有規定者,依本校採購辦法及相關規定辦理
經費之使用依計畫所核定項目,若因計畫需要,可於補助機關規定百分比內,至研發處研究計畫管理系統線上辦理計畫經費變更。 經費使用及取具之憑證應與研究計畫執行期間符合,辦理延期者,依所核定延長期限。
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(一) 一般原則 (2/2) 當月支出憑證及付款憑單應於次月5日前送至會計室核銷。 計畫經費應於計畫屆期前15日完成所有結案事宜。
每月25日以前收受上月26日至本月25日之經費核銷付款憑單(含研究計畫案),26日-30日辦理結算不予收件,惟研究計畫案結案或急件則另案辦理。
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(二) 人事費 (1/2) 專兼任助理請至人事室之線上人事管理系統辦理聘任程序,每月28日為人事室發薪之最後收件日
主持人研究津貼(除廠商計畫案外)及專、兼任助理薪由人事室每月製冊撥付,於結案時需每人逐月填寫會二付款憑單一份 專任助理--附學歷證明影本一份 兼任助理--附學生證影本一份 計畫項下相關人員不得支領出席費、稿費或鐘點費
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(二) 人事費 (2/2) 臨時工資—以會二付款憑單申請,並書明工作日期、天數、工作內容及計酬標準 (國科會每日800元,衛生署每日650~800元且需工作滿8小時,餘者依補助機關規定);另衛生署、農委會及國衛院並需附上經主持人簽核之簽到簽退單、國衛院規定每月不得超過24天 。 計畫下應避免進用計畫主人之配偶或直系親為助理人員(含專任助理、兼任助理及臨時工)。 計畫項下專任或兼任人員不得再擔任臨時工。
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(三) 業務費、耗材費及其他費用 (1/2) 雇主負擔健勞保:以會一付款憑單填寫並黏妥支出分攤表及勞健保支出明細(請至人事管理系統下載列印)
驗收:所購物品須經請款單位、保管組或圖書館(購買圖書時)驗收簽章 購買之品項應為核定項目 國際電話費,與計畫相關者得報支,應檢附明細表、註明受話人,並敘明具體通話事由
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(三) 業務費、耗材費及其他費用 (2/2) 行政事務性質費用不得列支 在同一時日向同一家廠商購買之物品、耗材,請勿分寫辦理
購置禮品贈問卷受訪者及問卷訪視費,請檢附受訪者名冊 電腦處理、資料處理及鍵入費,請註明計酬標準及用途
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(四) 設備費 僅限核定清單上可購買之設備 設備費餘額可否流用至其他項目,依補助機關規定辦理
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(五) 差旅費 行政院所屬機關之計畫,自90. 1.19 始,新訂之報支標準如下: 餘依各補助機關或本校規定辦理
住宿費:主持人/每日 $ 研究助理/每日 $1400 膳雜費:主持人/每日 $ 研究助理/每日 $ 500 交通費:檢據核實報銷搭乘飛機及高鐵者,以搭乘經濟艙(標準車廂為原則)。 附註 1.住宿費未取得憑證者,僅能按標準1/2 報支(800、700) 2.專任老師需要檢附出差申請單及出差報告單。 3.專/兼任助理需檢附經主持人簽核之出差申請單。 餘依各補助機關或本校規定辦理
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(六) 管理費 以會一付款憑單填寫並黏妥支出分攤表 (國科會及國衛院免黏貼支出分攤表)
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(七) 結案應檢附資料 (1/4) 以國科會要求說明,檢附資料如下: 收支報告表一式二份(請至國科會計畫系統登錄,自94/8起)
收支報告表及支出明細表一份(係北醫制式之表格) 計畫申請書影本一份(僅經費部份即可) 核定清單影本一份 若有變更申請表,請附影本一份 專任助理畢業證書影本一份 兼任助理學生證正面及反面影本一份(在聘任期間須蓋有註冊章)
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(七) 結案應檢附資料 (2/4) 專(兼)任助理聘用名冊一份 臨時人員進用名冊一份
主持人研究津貼、專任及兼任助理薪酬應逐月填寫會二付款憑單 管理費填寫會一付款憑單,並黏貼妥支出分攤表 (國科會及國衛院免黏貼支出分攤表) 勞、健保費填寫會一付款憑單, 並黏貼填妥之支出分攤表及勞健保支出明細(請至人事管理系統下載列印)
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(七) 結案應檢附資料 (3/4) 其他補助單位 衛生署:收支報告表及支出明細表一式三份 廠商合作計畫:收支報告表及支出明細表一式二份
餘者,請依研究計畫合約規定。
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五、聯絡方式 地點:醫學綜合大樓後棟四樓 電話:分機 2030 ~ 2039 FAX (02)2738 - 2748
網址: 「學校首頁→行政單位→會計室→進入」
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六、Q & A (1/6) Q1:收銀機發票漏打學校統一編號要如何補救?
(98學年度是指98年8月1日至99年7月31日)。
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六、Q & A (2/6) Q4:購買東西時可以先代付款項嗎? A:支付廠商之款項除零星支出外(如郵寄寄信、購買影
卡),均由學校直接撥付廠商,不得由教職員工代 領轉付(或代付)。 Q5:研究計畫設備費應在何時執行? A:設備費請於計畫核定經費核付後儘速申購,最遲於計 畫執行截止前二個月辦理。
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六、Q & A (3/6) Q6:研究計畫臨時工資申請注意事項 A:國科會:以會二付款憑單申請,於用途說明書明工作
日期、天數、工作內容及計酬標準(每日800 元,自97學年度始適用)。 衛生署:以會二付款憑單並附上簽到簽退單申請,於 簽到簽退單上註明工作內容,會二付款憑單 之用途說明處書明計酬標準(每日650~800 元),且須工作滿八小時。
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六、Q & A (4/6) Q7:會二付款憑單的內容書寫(含大寫金額),如何更正? A:各項申請內容書寫(含大寫金額有塗改時,請於塗改處蓋
章。 Q8:隸屬行政院之研究計畫差旅費如何報支? A:自 始,新訂之報支標準如下: 住宿費:主持人/每日 $ 研究助理/每日 $1400 膳雜費:主持人/每日 $ 研究助理/每日 $ 500 交通費:檢據核實報銷搭乘飛機及高鐵者,以搭乘經濟艙(標準車廂為原則)。 [ 附註] 1.住宿費未取得憑證者,僅能按標準1/2 報支(800、700) 2.專任老師需要檢附出差申請單及出差報告單。 3.專/兼任助理需檢附經主持人簽核之出差申請單。
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六、Q & A (5/6) Q9:經費核銷的發票要二聯式或三聯式? A:經費核銷的發票二聯式即可,但若取具三聯式者,須
同時檢附“收執聯”及“扣抵聯”。 Q10:取具之發票,抬頭為何? A:發票及收據務請商家書明抬頭:「臺北醫學大學」 Q11:發票上要打統一編號嗎? A:收銀機發票要打學校的統一編號:
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六、Q & A (6/6) Q12:請款之表單有幾種?如何區分? A:目前可分為以下: Q13:如何查詢所屬之預算餘額及使用明細?
付款憑證 ( 一 ) :採購請款 (含計畫案) 付款憑證 ( 二 ) :臨時工資、專任助理薪、預借款、年終獎 金、計畫餘額繳回 付款憑證 ( 三 ) :國內外差旅費請款 Q13:如何查詢所屬之預算餘額及使用明細? A:可上請款系統→【支出預算查詢】或【研究計畫獎 及研究計畫案查詢】查看預算餘額(預算可用餘額表 及預算使用明細表)
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