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大 綱 1.請購案件流程說明 2.請採購作業說明 2-1 ERP作業系統登入 2-2 請購作業權限申請 2-3 材料編號編列及測驗 2-4 請購單開立 2-5 請採購作業核簽流程 2-6 合約材料查詢作法 3. 收料、檢驗、付款作業.

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0 103學年度新進教師研習會請購作業介紹 校長室管理二組 蔡佳敏 分機 中華民國 103 年 9月 11 日

1 大 綱 1.請購案件流程說明 2.請採購作業說明 2-1 ERP作業系統登入 2-2 請購作業權限申請 2-3 材料編號編列及測驗 2-4 請購單開立 2-5 請採購作業核簽流程 2-6 合約材料查詢作法 3. 收料、檢驗、付款作業

2 1.請購案流程說明 請購案申請 開標作業 下訂單給得標廠商 收貨驗收 核銷匯款 開單、審查、覆核 總管理處採購部、校長室、會計室
廠商在履約期限內交貨 收貨驗收 總務處資材課 請購單位、廠商 核銷匯款 會計室

3 請採購作業說明 2-1 ERP作業系統(MIS)登入
Citrix XenAPP登入 Web登入

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10 2-2請購作業權限申請 非常備材料請購電腦作業 採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)
材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業) 存量管制作業-(請購電腦軟硬體,申請正式料號用)

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15 1 2 3 RE00A 請購經辦 Y 4

16 2-3規格代號編列及測驗 規格代號編列範例 購置物品:鐵製低靠背旋轉椅 規格: 1.絨布面 2.無扶手 3.五支腳椅

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23 考題共10題,一題10分,滿分100分。

24 2-4請購單開立 請購前置作業: 1.確認品名、規格
2.編立規格代號 (長庚大學首頁→行政服務→線上服務→材料編號查詢(限校內IP開頭10使用)) 3.確認經費來源 例: ◎ 研究計畫 ◎ 教育部補助款(含校務發展計畫、頂尖大學計畫) ◎ 校內款(需提報年度預算,經核定後即可開單請購)

25 請購作業各項說明及注意事項: 日期:相關連項目有 預算金額(含稅) :依核定金額鍵入 訂單、工程、人員編號:輸入計劃案號 代號:相關連項目有
請購日期:及早提出請購 需要日設定:請依畫面之購備天數加預計審核天數建立  蓋計劃章:計劃案號、計劃主持人、執行期限 經辦及主管須以簽名表示並標註日期:備查 預算金額(含稅) :依核定金額鍵入 訂單、工程、人員編號:輸入計劃案號  ◎ NMRPD, EMRP, HMRP, PERP, TERP等(校外)  ◎ CMRP(院內)  ◎ BMRP(獎勵金) ,UERPD(校內)  ◎ QMRPD(實習耗材) 代號:相關連項目有 用途代號:WA(校外) WY(配合款) WB(院內) WK(獎勵金) WU (校內計畫) WQ(實習耗材) I0~IA(擬向教育部申請補助) ~V9(其他) 交貨庫:B4EX、B3EX(校外) B4EF、B3EF(校內) 附屬代號:3,3A (餘附屬代號依個別需要設定)

26 品名規格: 採購部-料號編審人員及連絡電話............ 醫療器材:需於MIS系統,先查詢 合約廠商規格代號,加速請購進度
材料編號(規格代號):長庚大學首頁→行政服務→線上服務→材料編號查詢(限校內IP開頭10使用) 採購部-料號編審人員及連絡電話 編審人員   連絡電話 負 責 類 別 李金文  管及配件、其他 潘俊宏 電機材料、 6.儀器類、7.建築材料 蔡明達 專業機械、4.公用機械、8.工具類 繆傑華 化學材料、9.包裝、事務用品及雜項 李金文 機械五金材料 何雪琴 (輸入人員) 傳真號碼: 醫療器材:需於MIS系統,先查詢 合約廠商規格代號,加速請購進度 「醫療材料編號」原則 試劑:68-3碼(廠牌)-13碼(型號) 耗材:84-3碼(廠牌)-13碼(型號) 範例: 試劑,廠牌:MILLIPORE,型號:CT01-5 68-MIL-CT015 廠牌:A&B,型號: ABCDEF ABS ABCD(型號最多13碼) 1ml吸管尖,廠牌:BD,型號:ABC-011 84-0BD-ABC011

27 請購規格確認表編號:能由品名規格確立者免建;如有規範須詳載要求事項及標準則須建立規格確認表並鍵入編號(建議編碼方式:部門編號(4碼)+分機號碼(4碼)+流水號(2碼)) 。建檔完成後記下編號,於開立請購單時輸入於請購規格確認表編號欄位。 附圖面註記:Y/N。如需附圖面資料者,建立請購單存檔後、畫面進入【台灣請購案件掃圖資料輸入螢幕 】,輸入使用者在個人電腦中存放此請購案號圖檔之【圖檔存放位置路徑】,雙擊【確認傳送圖檔】按鈕,此時程式將自動計算使用者輸入之圖檔路徑下所有之圖檔個數,並同時顯示對話訊息供確認。 (注意:掃瞄之圖檔副檔名必須為.TIF,且每個檔案大小不可超過1MB) 緊急採購:Y/N。 (緊急請購案件應列印請購單後,直接於請購單空白處上書名理由,以利審查) 用途說明:輸入預算給予單位(教育部,國科會等)及簡述所請購物品之用途,如為教育部獎補助款請另輸入核定項次編號。 提供採購部配合事項:如另有特殊要求可由此欄位鍵入,但是請勿輸入廠商資料。

28 購置電腦軟硬體設備:請購時須為正式材料編號及填寫『電腦軟(硬)體增設需求說明表』。 (長庚大學→校長室→下載專區→請購設備須知表格下載→電腦軟(硬)體增設需求分析表)

29 附屬代號(指須設定者) (餘如附表隨個別需要加設) 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽)
開立請購單設定方式及呈會簽流程一覽表 請購類別 附屬代號(指須設定者) (餘如附表隨個別需要加設) 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽) 1 校外研究計劃案計劃案開頭為E,F,H,I,N,P,S,G… WA 設備及耗材類: 3 B4EX 設備類:經辦→計劃主持人→總務處或工務課或資訊中心或儀器課或維修小組(如下說明)→校長室採購管制專人 金額100萬元以上 3A 耗材類:經辦→計劃主持人→校長室採購管制專人 2 校外研究計劃案計劃案開頭為(E),F,H,I,N,P,S… 有校內補助款或學校配合款之計劃案 WY 無 (3) 無 (3A) 院內研究計劃 計劃案開頭為C 如CMRPD1025E,F WB B4EF

30 附屬代號(指須設定者) (餘如附表隨個別需要加設) 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽)
請購類別 附屬代號(指須設定者) (餘如附表隨個別需要加設) 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽) 4 長庚醫院補助國科會等研究計劃之50%研究獎助金 相對補助費(費用別為T) 已轉專用帳號者如BMRP325A WK (1、2) 設備及耗材類: B4EF 設備類:經辦→計劃主持人→研發處貴儀中心(1、2)→總務處或工務課或資訊中心或儀器課或維修小組(如下說明)→校長室採購管制專人 3.計劃案開頭為U 如UERPD1025E,F WU (3) 耗材類:經辦→計劃主持人→研發處貴儀中心(2)→校長室採購管制專人 5 實驗(習)耗材、在職專班及推廣教育基金,計劃案開頭為Q WQ 設備類:經辦→系主任→總務處或工務課或資訊中心或儀器課或維修小組(如下說明)→校長室各機能組(如下說明)→校長室採購管制專人 耗材類:經辦→系主任→校長室各機能組(如下說明)→校長室採購管制專人 6 年度增購設備案 I0~I8 設備類: 3 B4EX 設備類:經辦→系主任→總務處或工務課或資訊中心或儀器課或維修小組(如下說明)→校長室各機能組(如下說明) →校長室採購管制專人 金額100萬元以上: 3A IA 設備類:單項單價小於8萬元大於1萬元者 50~52 EQ~EW

31 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽)
請購類別 用途 附屬代號(指須設定者) (餘如附表隨個別需要加設) 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽) 7 一般以簽呈核准之專案 (如空間改善增設設備、臨時急需未列於年度預算內項目) 52~V9 設備及耗材類: B4EF 設備類:經辦→系主任→總務處或工務課或資訊中心或儀器課或維修小組(如下說明)→校長室各機能組(如下說明)→校長室採購管制專人 耗材類:經辦→系主任→校長室各機能組(如下說明)→校長室採購管制專人 8 一般耗材、事務用品及年度預算非列教育部獎補助款預算項目 (如碳粉、墨水匣、白板及公佈欄等;空氣濾網、純水耗材、印刷表單及海報;儀器零件故障請購;報廢減損補購) ED~EP 設備類:經辦→系主任→院處長→總務處或工務課或資訊中心或儀器課或維修小組(如下說明)→校長室各機能組(如下說明)→校長室採購管制專人 耗材類:經辦→系主任→院處長→校長室各機能組(如下說明)→校長室採購管制專人

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34 2. 執行查詢 1. 輸入品名關鍵字

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39 向國外廠商購買才選外購 貨品訂購至廠商交貨期限 計畫編號 附圖需於此標註 政府補助款案件:3、3A(百萬以上) 輸入建議詢價廠商資料 (切勿輸入於提供採購部配合事項欄位)

40 1 2

41 若設定為”Y”,需說明並經審核後辦理。 直接於請購單上書名未請購先交貨之理由,以利審查,俟呈准後方可請廠商交貨 如需分批交貨,應於此處註記。

42 ※本校請購案件一律採紙本核簽,請點選“返回”鍵,印出請購單,呈核。”勿勾選NOTES傳送”

43 簽名+日期 簽名+日期

44 2 1 3

45 E:\F405L7\

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47 按F9查詢

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51 簽名+日期 簽名+日期

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55 2-5 請採購作業核簽流程

56 請購單輸入 包含品名,預算 部門主管/計畫主持人簽核 資產管理部門簽核 呈校長室簽核 總管理處採購部接件 辦理招標公告及開標作業
請購單位 請購人填寫 部門主管/計畫主持人簽核 資產管理部門簽核 是否為研究計畫?? 規格審查、 閒置資產核對 NG 資產管理部門 核准項目核對、需要性審查 NG 校長室幕僚 呈校長室簽核 總審查 1.請購要件、2.項目核對、3. 核簽流程、4.覆核 NG 總管理處採購部接件 辦理招標公告及開標作業 56

57 請購單呈核文件 請購單 請購規格確認表 請購需要性說明(政府補助款案件) 研究計畫核定清單 電腦軟硬體增設需求說明表 年度增購設備需要性說明
修復單 用電安全申請單(高耗電設備)

58 請購部門 資產管理部門 審查部門 採購管制專人 核 決 請購單開立 、主管核簽 規格審查、閒置資產核對 核准項目核對、需要性審查 總審查
核 決 請購單開立 、主管核簽 規格審查、閒置資產核對 核准項目核對、需要性審查 總審查 依核決權限 規定 請購部門: 管理部門: 審查部門: 請購管制專人 核決權限: 1.依已核准研究計畫案或專案提報呈准之設備明細開單 2.請購單簽核:研究計畫案由計畫主持人核簽,餘依規定核簽 1.總務處:全校事務設備如除濕機、電冰箱、桌、椅、數位相機與攝影機等 2.學校工務課(高耗電另依用電安全提出):全校機電設備如排煙櫃、冷凍(藏)櫃等 3.資訊中心:全校電腦設備如個人電腦、筆記型電腦等 4.全校醫療儀器設備:貴儀中心 5.工學院其他設備(非如上之事務、機電及電腦類):工學院維修小組 6.教學設備如單槍投影機、電動螢幕等:教務處。 1.研究計畫案免審 查,餘須送審查 2.安衛類—安全室 3.需要性審查人員: 楊文進高專—總務處、會計室 戴松茂專員—醫學院、研發處、技合處、資訊中心國際學術交流 曾文武專員—工學院、教務處、通識中心、體育室、管理學院、實習耗材 楊鳳平專員—學務處、圖書館、人事、文物館、藝文中心 廖修遠先生—相對補助款案件 1.核簽流程 2.請購要件 3.項目核對 1.計畫案由計 畫主持人核 決:免再呈 2.已專案核准 者:由系主 任級核決, 免再呈核 3.餘請購案須 再呈校長

59 OA作業系統(NOTES) 通知表單 非常備材料請購未覆核(接件)通知單 採購會簽附圖案件洽辦單

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62 ※ 若選“N.不請購者”,仍需至MIS系統撤案,以免遭連續催辦。

63 ※ 若廠商規格不符或規格符合又不擇廉時,請提出具題說明或提供分析表。

64 2-6 合約材料查詢作法

65 1.先以「品名規格」查詢合約材料:

66 2.輸入「品名規格」、「合約地區(1)」進行查詢:

67 3.或輸入「材料編號」、「品名規格」、「合約地區(1)」,查詢結果較為準確,合約品項會有「*」註記!

68 4.再以「材料編號」查詢合約資料:

69 5.點選「已生效合約材料查詢」:

70 6.於「材料編號」欄位按F7後輸入材料編號,可顯示合約基本資料:

71 3.收料、檢驗、付款作業 請購申請程序 開標程序 下訂單給得標廠商 收貨驗收流程 核銷流程 開單、審查、覆核 總管理處採購部、校長室、會計室
廠商在履約期限內交貨 總務處資材課 請購單位、廠商 會計室

72 各請購單位主管 於NOTES系統核簽驗收單
廠商送貨 收貨(通知請購單位領貨) 列印收料單,輸入材料檢驗資料 資材部門 資材部門 貨品驗收 材檢表上傳、呈核 請購單位 請購人 NG 各請購單位主管 於NOTES系統核簽驗收單 請購部門主管 資材課彙整文件於會計室 會計室辦理付款 文件歸檔存查 資材課 會計室 結案

73 材料檢驗表之列印 為能精簡驗收作業流程,充分掌握時效,材料檢驗表由各請購單位自行列印。
請購單位在收料次日,部門主管即接獲Notes系統發出之各單位需列印『材料檢驗表』的通知。 自4月1日起由各單位請購開單人員至MIS下載(列印)各單位之材料檢驗表,以辦理驗收作業。

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76 1. 3. 2.

77 ※本表單上傳後請自行留存(備查),無須再寄回校長室

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79 各請購單位主管 於NOTES系統核簽驗收單
政府補助金額達一佰萬元以上之 採購案件驗收規定 廠商送貨 收貨(通知請購單位領貨) 列印收料單,輸入材料檢驗資料 通知請購部門安排驗收作業 資材部門 資材部門 協調驗收時間 (廠商、主驗、監驗、會驗單位) 材檢表上傳、呈核 NG 請購單位、廠商、 主驗、監驗、會驗單位 各請購單位主管 於NOTES系統核簽驗收單 請購部門主管 資材課彙整文件於會計室 會計室辦理付款 文件歸檔存查 資材課 會計室 結案

80 政府補助金額達一佰萬元以上之 採購案件驗收規定
依長庚大學請採購暨資材管理辦法第七條規定 品質檢驗:試車檢驗之設備或以外觀尺寸、廠牌、型號檢驗之零配件等,由請購部門或會同固定資產管理部門辦理檢驗。官感及簡易量具檢驗者,得由資材部門檢驗,其項目由固定資產管理部門訂定。政府補助金額達一佰萬元以上之採購案件,驗收應由校長室派員擔任主驗,會計部門與總務處派員監驗,請購部門派員會驗,必要時得由主驗及會驗人員,委請專業人員擔任協驗,共同參與驗收。請購部門與管理部門均無法檢驗之材料,得由校長核准後辦理託外檢驗。

81 謝謝!! ~敬請指教~


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