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請購作業介紹 校長室管理一組 林咏嬿 分機
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大綱 1.請購案件流程說明 2.請採購作業說明 2-1 ERP作業系統登入 2-2 請購作業權限申請
2-3 材料編號編測驗輸入 2-4 規格代號編列說明 2-5請購單開立、撤案 2-6 請採購作業核簽流程
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一、請購案流程說明 請購案申請 開標作業 下訂單給得標廠商 收貨驗收 核銷匯款 開單、審查、覆核 總管理處採購部、校長室、會計室
廠商在履約期限內交貨 收貨驗收 總務處資材課 請購單位、廠商 核銷匯款 會計室
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2.請採購作業說明 2-1 ERP作業系統(MIS)登入
Citrix XenAPP登入 Web登入
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2-2請購作業權限申請 非常備材料請購電腦作業 採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等)
請購作業、材料編號測驗輸入、已開單資料查詢 採購管理電腦作業(含採購進度、請訂購變更及標售進度等) 已接件案件進度查詢、已接件案件撤案與變更 材料倉儲管理作業(含內購材料付款審核作業) 列印材料檢驗表、收料、領料、檢驗、試車檢驗表 存量管制作業 請購電腦軟硬體,申請正式料號、材料編號停用解鎖
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權限申請代號設定 作業 制度名稱 帳號 作業公司 作業廠區 作業廠處 固定D 固定4 例:部門1800欲申請材料倉儲管理作業
事業部 作業廠區 作業廠處 非常備材料請購電腦作業 udnhnr1 無需設定 採購管理電腦作業 udnh011 部門代號第一碼 材料倉儲管理作業 udnhmt1 固定D 固定4 部門代號第二碼 存量管制作業 udnhbs1 例:部門1800欲申請材料倉儲管理作業 作業公司固定設為D,作業事業部設定為1,作業廠區固定設為4,作業廠處設定為8 *設定錯誤或未設定之申請單將被退回,須重新申請。
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1 2 1.依欲申請之權限輸入作業帳號 2.按下「確定」進入作業畫面
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部門代號第一碼 部門代號第二碼 4 2 3 1 5 1.按下權限申請 2.輸入申請原因 3.在「修訂後權限」輸入Y 4.依部門輸入申請代號
只能從第一行開始輸入, 不需對齊角色名稱的位置。 1.按下權限申請 2.輸入申請原因 3.在「修訂後權限」輸入Y 4.依部門輸入申請代號 5.按下「存檔」以送出OA申請單
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2-3材料編號測驗輸入 請購經辦權限申請過後,須通過材料編號測驗,合格分數為100分,始得開單請購,未通過測驗且經立案後逾預完日,則電腦管制不得開單請購。 測驗位置: MIS-資材管理/非常備材料請購電腦作業/資料輸入/材料編號測驗輸入 RE00A 請購經辦 Y
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此測驗隨機抽十題,其中*為複選題。合格為一百分,不合格請重新測驗。
1.輸入「公司」、「人員代號」按ENTER 2.測驗代號輸入「01」按ENTER開始測驗 注意事項: 此測驗隨機抽十題,其中*為複選題。合格為一百分,不合格請重新測驗。 測驗名為「材料編號測驗輸入」,請善用google
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2-4 規格代號編列說明 十大類規格代號查詢 1.長庚大學首頁(限校內IP開頭10使用) 行政服務/線上服務/材料編號查詢
2.MIS(不限IP) 資材管理/非常備材料請購電腦作業/資料查詢/操作手冊與料號查詢/材料編號查詢
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依請購品類別點選,下載規格代號編例原則之WORD檔。
有任何疑問,請依材料類別詢問負責之編審人員。
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十大類規格代號編列範例 購置物品:鐵製低靠背旋轉椅 規格: 1.絨布面 2.無扶手 3.五支腳椅
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(1)類別歸屬查詢
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輸入品名關鍵字→F8查詢 搜尋後確認椅類為94類,則至94的檔案中查代號編列原則
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(2)搜尋編碼原則 1.開啟94類WORD檔 2.快捷鍵Ctrl+F搜尋 3.關鍵字搜尋
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9465- 02 305 位 數 規 格 編 填 說 明 6─ 7 種類 01=鐵製高靠背旋轉椅 99=零件 02=鐵製低靠背旋轉椅
旋轉椅 單位: PC 位 數 規 格 編 填 說 明 6─ 7 種類 01=鐵製高靠背旋轉椅 =零件 02=鐵製低靠背旋轉椅 03=鋁製靠背旋轉椅 04=塑膠高靠背旋轉椅 05=塑膠低靠背旋轉椅 06=鐵製無靠背旋轉椅 07=鐵製旋轉圓面椅 08= 09= 10= 11=木製高靠背旋轉椅 12=木製低靠背旋轉椅 13= 14= 15=低靠背旋轉椅(無塵室用) 16=無靠背旋轉椅(無塵室用) 17= 18= 19= 一. 規格品: 8 椅面材質 1=藤面 =絨布 =壓克力布 2=膠皮 =防火布 =PU皮 9 扶手 0=無扶手 1=扶手式 10 椅腳數 直接列作編號 二. 以型號表示者: 8─20 型式代號 以廠牌型號,直接列作編號 三. 零件: 8─ 9 種類名稱 依第6-7位編列。 10─20 零件 以零件編號列作編號。 9465- 02 305 <範例> 規格代號: 品名規格: 鐵製高靠背旋轉椅 膠皮面 扶手式 五支腳
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醫療類規格代號編列 「醫療材料編號」原則 試劑:68-3碼(廠牌)-13碼(型號) 耗材:84-3碼(廠牌)-13碼(型號)
範例: MMT試劑,廠牌:MILLIPORE,型號:CT01-5 68-MIL-CT015 XYZ試劑,廠牌:A&B,型號: ABCDEF 68-ABS ABCD(型號最多13碼) 1ml吸管尖,廠牌:BD,型號:ABC-011 84-0BD-ABC011 注意事項:特殊符號於型號13碼中全部去除。
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2-5請購單開立 請購前置作業: 1.確認品名、規格 2.編立規格代號 3.確認經費來源
MIS →資材管理→非常備材料請購電腦作業→資料查詢→操作手冊與料號查詢→材料編號查詢 3.確認經費來源 例: ◎ 研究計畫 ◎ 教育部補助款(含校務發展計畫、頂尖大學計畫) ◎ 校內款(需提報年度預算,經需要性審查完成後即可開單)
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請購作業各項說明及注意事項: 日期: 預算金額(含稅) :依核定金額鍵入 訂單、工程、人員編號:輸入計劃案號 代號:
請購日期:及早提出請購 需要日設定:請依畫面之購備天數加預計審核天數建立 蓋計劃章:計劃案號、計劃主持人、執行期限 經辦及主管須以簽名表示並標註日期:備查 預算金額(含稅) :依核定金額鍵入 訂單、工程、人員編號:輸入計劃案號 ◎ NMRPD, EMRP, HMRP, PERP, TERP等(校外) ◎ CMRP(院內) ◎ BMRP(獎勵金) ,UERPD(校內) ◎ QMRPD 代號: 用途代號:WA(校外) WY(配合款) WB(院內) WQ(其它款項) WK(獎勵金) WU (校內計畫) TK(實習耗材) I0~IA(擬向教育部申請補助) ~V9(其他) 交貨庫:B4EX、B3EX(校外) B4EF、B3EF(校內) 附屬代號:3、3A (餘附屬代號依個別需要設定)
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品名規格: 採購部 -料號編審人員及連絡電話 材料編號(規格代號): 1.長庚大學首頁
行政服務→線上服務→材料編號查詢(限校內IP開頭10使用) 2.MIS(不限IP) 資材管理/非常備材料請購電腦作業/資料查詢/操作手冊與料號查詢/材料編號查詢 採購部 -料號編審人員及連絡電話 採購部編審人員 連絡電話 負責類別 李金文 3.管及配件、其他 黃瀚誼 5.電機材料、 6.儀器類、7.建築材料 蔡明達 0.專業機械、4.公用機械、8.工具類 繆傑華 1.化學材料、9.包裝、事務用品及雜項 2.機械五金材料 何雪琴 (輸入人員)
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請購規格確認表編號:能由品名規格確立者免建;如有規範須詳載要求事項及標準則須建立規格確認表並鍵入編號(建議編碼方式:部門編號(4碼)+分機號碼(4碼)+流水號(2碼)) 。建檔完成後記下編號,於開立請購單時輸入於請購規格確認表編號欄位。 附圖面註記:Y/N。如需附圖面資料者,建立請購單存檔後、畫面進入【台灣請購案件掃圖資料輸入螢幕 】,輸入使用者在個人電腦中存放此請購案號圖檔之【圖檔存放位置路徑】,雙擊【確認傳送圖檔】按鈕,此時程式將自動計算使用者輸入之圖檔路徑下所有之圖檔個數,並同時顯示對話訊息供確認。 (注意:掃瞄之圖檔副檔名必須為.TIF,且每個檔案大小不可超過1MB) 緊急採購:Y/N(會縮短公開招標的時間) 用途說明:輸入預算給予單位(教育部,國科會等)及簡述所請購物品之用途,如為教育部獎補助款請另輸入核定項次編號。
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提供採購部配合事項: 請購設備類: 未訂購先交貨: 如另有特殊要求可由此欄位鍵入,但請勿輸入廠商資料。 請附上「經費核定清單」。
醫療類設備:廠牌、型號請列至請購規格確認表內。 指定型號時,型號後請加註「或同等品以上」。 未訂購先交貨: 請購單以「未訂購先交貨」方式開單。 直接於請購單上說明未請購先交貨之理由,以利審查。 核簽至院長,呈校長核決。 呈准後通知可請廠商交貨。
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關於請購試劑注意事項已於 公告: 請購試劑:為確保試劑品質,開立請購單時務必於廠商配合事項內明定:交貨之賸餘效期,應大於產品效期1/2以上。 日後未明定效期則退單撤案重新開單,合約品項即可不用設立。 試劑廠商均需送貨至資材組辦理交貨,經資材組確認試劑之品名、規格、數量後開立收料單。 如遇試劑化學品名及規格多樣,資材組無法確認收料時,為避免退貨徒增請購單位使用困擾以及影響使用時效,將由資材組通知請購單位派員至資材組協助進行三方收料,由廠商出具相關書面切結經廠商及請購單位共同確認簽名收料。 廠商憑收料單交貨至請購部門,請購部門收料時應確認注意以下細節: 包裝完整清潔且無破損 製造廠商來源、產地 廠商交貨品名規格、容量 廠商交貨廠牌、型號 廠商交貨數量 廠商交貨效期(試劑) 如需變更容量、規格等,請撤案後重新開立請購單訂購
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購置電腦軟硬體設備:請購時須為正式材料編號及填寫『電腦軟(硬)體增設需求說明表』。規格確認表名稱須與品名規格一致。 (長庚大學→校長室→下載專區→請購設備須知表格下載→電腦軟(硬)體增設需求說明表)
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附屬代號(指須設定者) (餘如附表隨個別需要加設) 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽)
開立請購單設定方式及呈會簽流程一覽表 項 次 請購類別 用 途 附屬代號(指須設定者) (餘如附表隨個別需要加設) 庫 別 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽) 1 校外研究計劃案計劃案開頭為E,F,H,I,N,P,S,G… WA 3(金額100萬元以下) 3A(金額100萬元以上) B4EX 設備類:經辦→計劃主持人→資產管理部門→校長室採購管制專人 耗材類:經辦→計劃主持人→校長室採購管制專人 2 校外研究計劃案計劃案開頭為E,F,H,I,N,P,S… 有校內補助款或學校配合款之計劃案 WY 3 院內研究計劃 計劃案開頭為C 如CMRPD1025E,F WB 無 B4EF
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附屬代號(指須設定者) (餘如附表隨個別需要加設) 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽)
項 次 請購類別 用 途 附屬代號(指須設定者) (餘如附表隨個別需要加設) 庫 別 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽) 4 長庚醫院補助國科會等研究計劃之50%研究獎助金 相對補助費(費用別為T) 已轉專用帳號者如BMRP325A WK 無 B4EF 設備類:經辦→計劃主持人→研發處貴儀中心→資產管理部門→校長室採購管制專人 耗材類:經辦→計劃主持人→研發處貴儀中心→校長室採購管制專人 計劃案開頭為U 如UERPD1025E,F WU 設備類:經辦→計劃主持人→資產管理部門→校長室採購管制專人 耗材類:經辦→計劃主持人→校長室採購管制專人 5 在職專班及推廣教育基金,計劃案開頭為Q WQ 設備類:經辦→系主任→院處長→資產管理部門→校長室各機能組→校長室採購管制專人 耗材類:經辦→系主任→院處長→校長室各機能組→校長室採購管制專人 個人產學合作專戶 QCRPD000A 設備類:經辦→計劃主持人→技合處→資產管理部門→校長室採購管制專人 耗材類:經辦→計劃主持人→技合處→校長室採購管制專人
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呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽)
項 次 請購類別 用途 附屬代號(指須設定者) (餘如附表隨個別需要加設) 庫 別 呈會簽流程 (依不同固定資產管理部門分列卷宗及附"文件遞送順序"單呈會簽) 6 年度增購設備案 I0~I8 3(金額100萬元以下) 3A(金額100萬元以上) B4EX 設備類:經辦→系主任→資產管理部門→校長室各機能組 →校長室採購管制專人 IA 3 (設備類:單項單價小於8萬元大於1萬元者) 50~52 EQ~EW 無 B4EF 耗材類:經辦→系主任→校長室各機能組→校長室採購管制專人 7 一般以簽呈核准之專案 (如空間改善增設設備、臨時急需未列於年度預算內項目) 52~V9 設備類:經辦→系主任→資產管理部門→校長室各機能組(→校長室採購管制專人 8 一般耗材、事務用品及年度預算非列教育部獎補助款預算項目 (如碳粉、墨水匣、白板及公佈欄等;空氣濾網、純水耗材、印刷表單及海報;儀器零件故障請購;報廢減損補購) ED~EP 設備類:經辦→系主任→院處長→資產管理部門→校長室各機能組→校長室採購管制專人 耗材類:經辦→系主任→院處長→校長室各機能組→校長室採購管制專人 9 實驗(習)耗材(依課程擬定表請購) TK 耗材類:經辦→授課老師→系主任→校長室採購管制專人
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開立請購單
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路徑:MIS/資材管理/非常備材料請購電腦作業/資料輸入/非常備材料請購作業
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開單相關操作選項 開單輸入 請購規格確認表輸入 圖面上傳
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開立請購單步驟 1.建立請購規格確認表 2.請購單欄位輸入 3.圖面上傳
請購品需規格時,於開單前先建立(請購單之「品名規格」可明述時,則不須建立。)在請購單被覆核前,皆可修改。 2.請購單欄位輸入 3.圖面上傳 需圖面之請購時必上傳(文字無法描述時,也請上傳)。
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2-5-1建立請購規格確認表 2 3 列印範例 1 主項次輸入後,可移至下方明細項次輸入細項,並可於品質標準欄做詳細說明
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2-5-2請購單欄位輸入 向國外廠商購買才選外購 貨品訂購至廠商交貨期限 計畫編號 附圖需於此標註 政府補助款案件:3、3A(百萬以上)
需要日:依所需日訂定,請即早請購 交貨庫: B4EX(科技部、教育部獎補助…等) B4EF(校內款、院內計畫、BMRP、相對補助款) 附圖需於此標註 政府補助款案件:3、3A(百萬以上) 輸入建議詢價廠商資料 (請勿輸入於提供採購部配合事項欄位)
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1 2 輸入「規格代號」,「材料編號」會自動帶入。 將已開立之請購規格確認表編號輸入,才會帶入請購單。
非合約、非正式料號之品名規格,皆可自行輸入。 直接於請購單上說明未請購先交貨之理由,以利審查,俟呈准後通知可請廠商交貨。 如需分批交貨,應於此處註記。 請於計畫執行期間內交貨完畢。
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※本校請購案件一律採紙本核簽,請點選「返回」鍵,印出請購單呈核。勿勾選NOTES傳送
D F4111 ※本校請購案件一律採紙本核簽,請點選「返回」鍵,印出請購單呈核。勿勾選NOTES傳送
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印出請購單 依請購類別呈簽,簽核完才送校長室 簽名+日期
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2-5-3圖面上傳 1.將圖片轉成TIF檔 2.以請購案號為名,新增資料夾 3.將此請購案所需圖片都放入資料夾中 4.操作上傳畫面
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檔案路徑查詢 使用Citrix上傳檔案,須確認對應路徑(請以自己的電腦操作查詢,以免找不到對應路徑上傳) 1.登入Citrix
2.下載drive並開啟 點擊下載 電腦D糟對應為K: 電腦C糟對應為V:
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※請點二下 選擇允許所有存取,以讀取檔案 只要請購 1.桌、2.椅、3.櫃、4.箱、5.盒、6.架,此6類都要附圖面掃描上傳,圖面要標示尺寸厚度。 組合式辦公桌(2組以上)需一併附平面配置圖。
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2-5-4撤案(採購部未接件) 2 1 進入開單畫面按「F7」,輸入案號按「F8」,叫出請購 案後,按Remove Record即可撤案。
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2-5-5如何撤案或變更交期及數量(採購部已接件)
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如何撤案或變更交期及數量(採購部已接件)
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如何撤案或變更交期及數量(採購部已接件)
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撤案或變更交期及數量(採購部已接件) 4 聯絡電話、分機、傳真為必輸入項目,未輸入無法叫出資料。 1 ※ 1.輸入「連絡電話」、「分機」、「傳真號碼」、「公司:D」、「請購案號」、「項次(同請購單上的項次)」、「批號」(按F9如有跳出視窗請「按OK」,如未跳出視窗請輸入數字「00」→按「擷取待變更資料」即可跳出資料。 2.輸入變更原因選擇、原因說明 3.訂購量如尚未有數字請於「請購量」之「修訂」做更改為正確數量。如訂購量已出現數字請於「訂購量」之「修訂」做更改為正確數量。 (變更數量只能低於原請購量,不可增加) 4.存檔 3 2
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2-6 請採購作業核簽流程
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請購單輸入 包含品名,預算 部門主管/計畫主持人簽核 資產管理部門簽核 呈校長室簽核 總管理處採購部接件 辦理招標公告及開標作業
請購單位 請購人填寫 部門主管/計畫主持人簽核 資產管理部門簽核 否 是 規格審查、 閒置資產核對 核准項目核對、需要性審查 是 NG 資產管理部門 NG 校長室幕僚 呈校長室簽核 總審查 1.請購要件、2.項目核對、3. 核簽流程、4.覆核 NG 總管理處採購部接件 辦理招標公告及開標作業 55
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隨請購單呈核之文件 一、需要性說明 1.需要性說明(政府補助款案件):政府補助款預算十萬元以上,系統自動要求填寫(如補助款未達50%,將不出表)。 2.保養備品類/生產原料類需要性說明 :於開單畫面選填。(系統未要求時不須開) 3.雜項請購需要性說明表:校內經費、教育部獎補助、頂尖大學計畫, 4.教學、研究類設備增購需要分析表:教學、研究類設備增購需要分析表校長室網頁下載填寫。
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隨請購單呈核之文件 二、請購規格確認表 須詳述之請購品必附 三、研究計畫核定清單 計畫請購設備時須附 四、實驗(習)耗用材料擬定表
課程耗材請購時須附(核簽過的影本) 五、電腦軟硬體增設需求說明表 請購08類如個人電腦、筆電、硬碟…等須附。
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隨請購單呈核之文件 六、圖片、樣品 無法掃圖時須附 七、修復單 八、減損單 九、用電安全申請單(高耗電設備500W以上)
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政府補助款需要性說明輸入 1.政府補助款(附屬代號3或3A) 2.預算金額10萬以上,且補助款佔50%將出表提供輸入
未覆核案件如需修改,可由資材管理/非常備材料請購電腦作業/政府補助款請購作業/請購需要性說明(政府補助款案件)中修改。
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按F9查詢
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按F9查詢
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存檔
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經辦及主管簽名,附於請購單。
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請購部門 資產管理部門 審查部門 採購管制專人 核 決 請購單開立 、主管核簽 規格審查、閒置資產核對 核准項目核對、需要性審查 總審查
核 決 請購單開立 、主管核簽 規格審查、閒置資產核對 核准項目核對、需要性審查 總審查 依核決權限 規定 請購部門: 管理部門: 審查部門: 請購管制專人 核決權限: 1.依已核准研究計畫案或專案提報呈准之設備明細開單 2.請購單簽核:研究計畫案由計畫主持人核簽,餘依規定核簽 1.總務處:全校事務設備如除濕機、電冰箱、桌、椅、數位相機與攝影機等 2.學校工務課(高耗電另依用電安全提出):全校機電設備如排煙櫃、冷凍(藏)櫃等 3.資訊中心:全校電腦設備如個人電腦、筆記型電腦等 4.全校醫療儀器設備:貴儀中心 5.工學院其他設備(非如上之事務、機電及電腦類):工學院維修小組 6.教學設備如單槍投影機、電動螢幕等:教務處。 1.研究計畫案免審 查,餘須送審查 2.安衛類—環安室案件會簽覆核 3.需要性審查人員: 楊文進高專—學務處、會計室 李宛儒組員—總務處、醫學院、研發處、技合處、資訊中心、國際學術交流、實習耗材(醫) 曾文武專員—工學院、教務處、通識中心、體育室、管理學院、實習耗材(工、管) 楊鳳平組長—學務處、圖書館、人事、藝文中心、文物館 4.個人專戶審查 廖修遠先生—相對補助款案 BMRP 黃巧狄小姐—QCRPD 1.核簽流程 2.請購要件 3.項目核對 1.計畫案由計 畫主持人核 決:免再呈 核 2.已專案核准 者:由系主 任級核決, 免再呈核 3.餘請購案須 再呈校長
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3.OA作業系統(NOTES) 通知表單 非常備材料請購未覆核(接件)通知單 請購案件(非正式料號)異常及改善說明 請購資料不全通知單
底價審核 採購會簽附圖案件洽辦單 ※ 請購人員及主管需每日開啟NOTES 處理核簽相關通知單
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3-1非常備材料請購未覆核(接件)通知單 *請點選自行經辦按鈕後,再用滑鼠快點二下開啟明細並選擇「是否請購」後儲存離開。
最後再點選上方的【確認收件(結案)】按鈕。
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請購單送出卻未被覆核 請先確認下列事項後, 再詢問校長室。
2 請購單送出卻未被覆核 請先確認下列事項後, 再詢問校長室。 1.是否為誤開卻未撤案的單 2.重新開單,舊案是否未撤 3.是否有送其它部門會簽,請循會簽單位尋找。 1 ※ 若選“N.不請購者”,仍需至MIS系統撤案,以免遭連續催辦。
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3-2請購案件(非正式料號)異常及改善說明
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3-2請購案件(非正式料號)異常及改善說明 非正式料號異常,為料號編審人員撤案,需重新開單。請先了解原因後再重新開單,以免一再退件延誤請購。
退件原因不明時 請聯絡經辦
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3-3請購資料不全通知單 請購資料不全,為採購經辦撤案,需重新開單。請先了解原因後再重新開單,以免一再退件延誤請購。 退件原因不明時
請聯絡經辦 請購資料不全,為採購經辦撤案,需重新開單。請先了解原因後再重新開單,以免一再退件延誤請購。
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3-4採購會簽附圖案件洽辦單
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※ 若廠商規格不符或規格符合又不擇廉時,請提出具體說明或提供分析表。
附圖洽辦單僅需審核規格, 採購部將議價後,擇廉採購。
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4 請購案例說明
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4-1政府補助款請購案 *補助款案件「預算金額」、「補助金額」、「預估採購金額」三欄必輸入 補助金額:原核定金額
預算金額:對請購品願意出的最高金額。 如預算金額大於補助金額,請於用途說明附註經費來源(BMRP、相對補助款…等)及增補金額。
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政府補助款請購案 範例:科技部計畫購買筆記型電腦 5 1 2 4 6 1.計畫人員編號為案號+F(設備) 2.交貨庫B4EX 3.附屬代號3
4.預算金額須輸入 5.建立請購規格確認表 6.蓋計畫章 7.計畫主持人及經辦簽名 8.附上「電腦軟硬體增設需求說明表」、「計畫核定清單」,送至資訊中心審核 3 7 主持人 計畫類請購單,主持人簽於系科主任欄位(如主持人介意,可修改欄位名稱)
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4-2非政府補助款計畫類請購案 1 2 範例:院內計畫購買試劑 3 5 1.計畫人員編號為案號+E(耗材) 2.交貨庫B4EF
3.預算金額須輸入 4.試劑類須於「廠商配合事項」限定效期。 5.蓋計畫章 6.計畫主持人及經辦簽名 4 6 計畫類請購單,主持人簽於系科主任欄位(如主持人介意,可修改欄位名稱) 主持人
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4-3百萬以上補助款請購案 1 範例:教育部補助款請購百萬以上設備 4 2 3 1.交貨庫B4EX 2.附屬代號3A
3.預算金額、補助款金額須輸入 4.建立請購規格確認表 5.核定案號須輸入於「用途說明」 6.核簽至系主任 7.附上「(核簽完成的)教學、研究類設備增購需要分析表」、「政府補助款需要性說明」 送至校長室核簽。 5 6
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4-4校內款請購案 1 範例:校內款請購耗材 1.交貨庫B4EF 2.核簽至院長 3.附上「雜項請購需要性說明表」 送至校長室核簽。 2
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4-5相對補助款、BMRP請購案 1 範例:相對補助款、BMRP請購耗材 2 1.交貨庫B4EF 2.預算金額須輸入 3.主持人+經辦簽名
4.先送至貴儀中心,由廖修遠先生審核後,再送校長室核簽。 5.非使用計畫經費,不用蓋計畫章 *若請購項目為設備,送過貴儀中心後,仍需送資產管理部門。 1 2 3 主持人 相對補助款NMRPD000000T 已轉專用帳戶BMRP000A
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5.收料、檢驗、付款作業 請購申請程序 開標程序 下訂單給得標廠商 收貨驗收流程 核銷流程 開單、審查、覆核 總管理處採購部、校長室、會計室
廠商在履約期限內交貨 總務處資材課 請購單位、廠商 會計室
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材料檢驗表之列印 為能精簡驗收作業流程,充分掌握時效,材料檢驗表由各請購單位自行列印。
請購單位在收料次日,部門主管即接獲Notes系統發出之各單位需列印『材料檢驗表』的通知。 各單位請購開單人員自行至MIS下載(列印)各單位之材料檢驗表,以辦理驗收作業。
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1 依個別請購品項,系統將於此欄自動告知應列印01或02表單 3 2
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※本表單上傳後請自行留存(備查),無須再寄回校長室
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各請購單位主管 於NOTES系統核簽驗收單
政府補助金額達一佰萬元以上之 採購案件驗收規定 廠商送貨 收貨(通知請購單位領貨) 列印收料單,輸入材料檢驗資料 通知請購部門安排驗收作業 資材部門 資材部門 協調驗收時間 (廠商、主驗、監驗、會驗單位) 材檢表上傳、呈核 NG 請購單位、廠商、 主驗、監驗、會驗單位 各請購單位主管 於NOTES系統核簽驗收單 請購部門主管 資材課彙整文件於會計室 會計室辦理付款 文件歸檔存查 資材課 會計室 結案
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政府補助金額達一佰萬元以上之 採購案件驗收規定
依長庚大學請採購暨資材管理辦法第七條規定 品質檢驗:試車檢驗之設備或以外觀尺寸、廠牌、型號檢驗之零配件等,由請購部門或會同固定資產管理部門辦理檢驗。官感及簡易量具檢驗者,得由資材部門檢驗,其項目由固定資產管理部門訂定。政府補助金額達一佰萬元以上之採購案件,驗收應由校長室派員擔任主驗,會計部門與總務處派員監驗,請購部門派員會驗,必要時得由主驗及會驗人員,委請專業人員擔任協驗,共同參與驗收。請購部門與管理部門均無法檢驗之材料,得由校長核准後辦理託外檢驗。
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謝謝!! ~敬請指教~
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