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CSD全方位業務拓展方案(A+計畫) 稽核作業計畫 主辦稽核:邢天放 行政稽核組
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主辦稽核A+計畫詳細內容提報目錄 壹、稽核A PLUS計畫緣起與宗旨 一、計畫依據 二、計畫動機理由 三、計畫宗旨 貳、稽核之發展架構 參、稽核之推動步驟 肆、稽核組織團隊分工 運作發展組織與組織工作職掌
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主辦稽核A+計畫詳細內容提報目錄 伍、行政稽核A PLUS詳細計畫 一、行政稽核目標 二、重點工作(稽核項目) 三、執行流程 四、作業要項
五、作業作法說明 六、作業產出 七、作業時程 陸、附件(SOP、流程、表單)
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一、計畫依據 壹、稽核A PLUS 計畫緣起與宗旨 A PLUS 計畫 董事長期許:
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三、稽核宗旨 (一)興利:協助中心轉型、精進、求生存與發展,本計畫之稽核建議均以興利為出發點 (二)防弊:保護中心資產,消除浪費並協助中心推動節流措施 (三)公司治理:協助中心達成具效果效率之全方位拓展方案營運目標、經由財會稽核作業協助財務報表具可信賴性、協助中心相關作業合乎法令之遵循性
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控制活動 營運 法令遵循 財務 公司治理 法律目標 營運效率 營運效果 作業規劃 辨識 控制作業 分析 C.S.D. 貳、稽核發展架構
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參、稽核之推動步驟 1 4 5 2 3 6 7 稽核作業之規劃 稽核結果的溝通 稽核報告 稽核活動之前置作業 稽核活動之執行 稽核檔案管理
組織分工 稽核項目 表單設計 4 5 稽核結果的溝通 事實根據 建設性 及時性 稽核報告 內部稽核報告 主管會議提報 各主管參考改善 2 3 6 7 稽核活動之前置作業 稽核行前會議 執行方式協調 稽核活動之執行 工作底稿編製 分析評估 稽核檔案管理 稽核計畫 工作底稿 稽核報告 改善資料 追蹤與檢討 內部控制改善建議表 內部控制改善措施控制表 覆查前次待改善事項
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肆、稽核組織團隊分工 主辦稽核 內稽人員 資深稽核人員 外稽人員 人員:邢天放 職掌: 1.負責內部稽核業務 2.協助內部品質稽核作業實施
人員:中心各部門內部 品質稽核幹事 職掌:負責辦理中心 內部品質稽核作業 人員:具稽核業務關連性 及資深者 職掌: 1.協助內部稽核的 稽核項目 2.負責辦理中心內部 品質稽核作業 人員:ISO驗證者 職掌:執行本中心ISO 外部複評作業
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四、作業要項 (一).服務收入稽核項目 1針對部門別之目標市場(體系及非體系對象) 盤點市場佔有率 2各部門營收目標與新增營收目標之達成率 3行銷作業:市場需求、相關成本、風險 及產品生命週期之相關評核 4客戶服務滿意度之評核 5相關之業服作業(含合約程序、行政作業)之中心辦法規定遵循評估如:合約變更是否有書面文件,並依規定程 序辦理
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1計畫規劃與投標 2計畫簽約 3計畫執行面組織架構與人力配置 4計畫進度,查核點,預定產出之管制資料 5經費運用,核准權責及程序規定
(二).政府委辦計畫稽核項目 1計畫規劃與投標 2計畫簽約 3計畫執行面組織架構與人力配置 4計畫進度,查核點,預定產出之管制資料 5經費運用,核准權責及程序規定 6計畫經費動支與管理 7計畫考核及成果驗收評估
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1人員進用作業 2人員考核、訓練、升遷作業 3福利、獎懲、離退、資遣管理 4人事業務資料管理 5工時記錄表 6人事成本分攤之查核
(三).人事薪工及工時成本稽核重點項目 1人員進用作業 2人員考核、訓練、升遷作業 3福利、獎懲、離退、資遣管理 4人事業務資料管理 5工時記錄表 6人事成本分攤之查核 7核薪及代扣繳作業 8薪資發放及異動
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1支票往來銀行及零用金管理 2現金收入管理 3發票開立管理 4應收帳款之管理 5應付帳款憑證查驗 6會計帳務核對與調整 7固定資產管理
(四).財會作業稽核重點項目 1支票往來銀行及零用金管理 2現金收入管理 3發票開立管理 4應收帳款之管理 5應付帳款憑證查驗 6會計帳務核對與調整 7固定資產管理
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2研發成果歸屬程序,文件,確認,保密,公告,申請,登記,取得,維護等管理 3技術移轉規劃,執行
(五).智慧財產權稽核重點項目 1智財管理之編制 2研發成果歸屬程序,文件,確認,保密,公告,申請,登記,取得,維護等管理 3技術移轉規劃,執行 4研發成果運用評估,履約,違約處理之機制,程序及文件 5研發成果運用獎勵制度 6研發成果會計制度單獨設帳及定期編製收支報表
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3各部門針對計畫別相關之文書檔案、報告、記錄保存等評核 4查核各部門針對計畫別矯正行動之有效性評核
(六).內部品質稽核重點項目 1年度內稽計畫規劃與稽核人員工作分派 2各部門之行政及作業程序之依循 3各部門針對計畫別相關之文書檔案、報告、記錄保存等評核 4查核各部門針對計畫別矯正行動之有效性評核 5整體內部品質稽核持續改善與預防措施之績效評核
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(四)調查(測定):揭發隱藏事實以確定真 相 (五)分析(測定):財務數據資訊分析稽核 軟體
五、作業作法說明 (一)觀查(測定):帶有目的視覺檢查 (二)訊問(測定):貫穿整個查核過程 (三)驗證(測定):含佐證、比較及確認 (四)調查(測定):揭發隱藏事實以確定真 相 (五)分析(測定):財務數據資訊分析稽核 軟體 (六)評估(評估):估量已測結果作判斷, 依評估進行建議
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六、作業產出 (一)稽核報告書:1.服務收入業務 2.政府委辦計畫 3.人事薪工及工時成本稽核 4.財會作業稽核 5.智慧財產權稽核 6.內部品質稽核 7.臨時專案稽核 以上合計六份/年以上 (二)內部控制改善建議表及內部控制改善措施控 制表:各六份/年
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七、稽核業務時程 項次 稽核業務時程項目 計 畫 進 度(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (一) (二) (三)
服務收入業務稽核 (二) 政府委辦計畫稽核 (三) 人事薪工及工時成本稽核 (四) 財會作業稽核 (五) 智慧財產權稽核 (六) 內部品質稽核 (七) 臨時專案稽核
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陸、附件:相關作業表單(表格一)
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內部控制改善措施控制表(表格四)
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