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時 間:94年11月28日 報告人:許淑群主任 劉雅姈、徐于珍
研究計畫經費使用 及結案說明 時 間:94年11月28日 報告人:許淑群主任 劉雅姈、徐于珍
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* 經費使用方式 經費使用注意事項 結案應檢附資料
07/16/96 經 費 使 用 經費使用方式 經費使用注意事項 結案應檢附資料 *
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經費使用方式-人事費 主持人: 除國科會計畫案及醫療院所合作計劃案由人事室按月併薪撥付外,餘依委託或補助單位之規定,逐月填寫『會2付款憑單』逕送會計室請款 。 專、兼任助理: 應先至人事系統線上申請並完成聘任作業程 序,再依敘薪通知由人事室按月併薪撥付。 <人事室承辦人員:陳淑瑋小姐 Ext:2022>
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經費使用方式-人事費 臨時工資: ★ 詳填『會2付款憑單』並書明: 1‧工作內容 2‧日期 3‧天數 4‧計酬標準(依委託或補助機關規 定)
★ 詳填『會2付款憑單』並書明: 1‧工作內容 2‧日期 3‧天數 4‧計酬標準(依委託或補助機關規 定) 製成一式兩份(正、影本各一份)逕送 會計室請款。
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經費使用方式-人事費 臨時工資: ★ 計酬標準之規範為: 1‧目前國科會:$500/天 衛生署:$650/天
★ 計酬標準之規範為: 1‧目前國科會:$500/天 衛生署:$650/天 2‧衛生署、國衛院及農委會動植物防疫檢疫局須檢 附『簽到簽退紀錄』,該文件應經主持人簽署。 (工作人員不能以蓋章取代簽名,一日須做滿八 小時) 3‧國衛院規定每人單月領取臨時工資日數 (即實際工作日數)不得超過24天 。
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經費使用方式-人事費 勞、健保費: ★ 專任研究助理得申請勞、健保,其中 雇主負擔部份依委託或補助單位之規 定項目支應。
★ 專任研究助理得申請勞、健保,其中 雇主負擔部份依委託或補助單位之規 定項目支應。 ★ 現行作業:專任助理於新聘任時,若 有追聘以前期間,其勞保費加保不可 追溯到聘期,健保費加保可以追溯到 聘期,因此會導致經費實際支出與計 畫經費核定數有差異。 例:A君於94/11至人事室完成聘任手續,其聘期為 94/8~95/7,則其勞保費自94/11始加保扣款,健保 費自94/8起加保扣款。
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經費使用方式-人事費 年終獎金: 目前依行政院規定凡於該年度12/1仍在職且在核定清單或計畫書中有此預算之專任助理方可支領,請於該年度12/5前詳填『會2付款憑單』一份,並於單據中『用途說明處』,書明計算方式後,逕送至會計室請款 。
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經費使用方式-人事費 其餘人事費項目 請依委託或補助單位之規定填寫 『會2付款憑單』逕送會計室請款。
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經費使用方式-人事費 注意事項: A‧國科會、衛生署及其附屬機關規定: 1. 人員類別或級別變更,請辦理校內變更 即可。
NEW 注意事項: A‧國科會、衛生署及其附屬機關規定: 1. 人員類別或級別變更,請辦理校內變更 即可。 2. 年終獎金及勞、健保費有賸餘時,經辦 理校內變更,主持人可將賸餘款自行勻 支使用。 3. 已擔任上述補助機關之專任或兼任助理 人員者,不得再擔任其他計畫之臨時 工。
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經費使用方式-人事費 注意事項: B‧其他機構則依其規定 。 C‧填寫範例說明: 1.臨時工資:會2單(範例)
2.臨時工資之簽到記錄(範例) 3.專任助理之年終奬金(範例) 4.主持人薪/專任助理薪 (範例)
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經費使用方式- 研究設備及圖書費 一、金額10萬元以下,請填製『研究計畫 專用憑單』及『請購 驗收單』,經保 管組驗收後,逕送會計室請款。
一、金額10萬元以下,請填製『研究計畫 專用憑單』及『請購 驗收單』,經保 管組驗收後,逕送會計室請款。 二、委託或補助單位核定得購買圖書博物 者,除上述程序,另依圖書館相關作 業辦理。
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經費使用方式- 研究設備及圖書費 三、金額10萬元以上,請填製『請購驗收單』送總務處事務組,依本校採購作業辦法及財物管理辦法辦理採購、驗收程序。 (學校採購作業辦法,詳 學校財物管理辦法,詳
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經費使用方式- 研究設備及圖書費 注意事項: A‧國科會:
* 經費使用方式- 研究設備及圖書費 07/16/96 注意事項: A‧國科會: 1. 購買與核定清單不符之項目,金額30萬元以下,辦理校內變更即可;超過30萬元時,除填具計畫變更申請單外,須備函國科會申請。 2. 有賸餘或不足時,在符合流用百分比下,辦理校內變更流出或流入。 NEW 以前為10萬元! *
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經費使用方式- 研究設備及圖書費 注意事項: A‧國科會: 3. 若計劃內有學校配合款時,須載明其配合款使用購買明細。
3. 若計劃內有學校配合款時,須載明其配合款使用購買明細。 4. 請勿在接近計畫截止期限時才購買。
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經費使用方式- 研究設備及圖書費 注意事項: B‧國衛院:設備費若有賸餘,須繳回, 不得流用至其他經費項目。 C‧其他機構則依其規定。
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經費使用方式- 業務、耗材及其他費用 一、須與研究計畫有直接關係者,並依 委託或補助單位核定項目使用。 二、研究計畫所有當年度七月份以前
(含七月)所發生之費用,請於當年 7/31前送至會計室請款,逾期則不 予受理。
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經費使用方式- 業務、耗材及其他費用 三、申購人依採購辦法及核決權限辦理,詳 填中文品名、單價、數量及金額等,黏
貼發票或收據及檢附相關附件(如估價 單),製成一式兩份(正、影本各一 份),經單位主管(即系所主管,醫學 系得為學科主任)簽核及保管組驗收 後,逕送會計室辦理請款結報。
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經費使用方式- 業務、耗材及其他費用 四、報支禮品費應檢附受贈者名單,無法 檢附時,請補充說明。 五、報支電話費須核定清單有此項費用,
國際之通話費,需檢附通話記錄,書 明受話人姓名、 通話日期、受話地 區及通話事宜等;另行動電話費用不 得列支核銷。
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經費使用方式- 業務、耗材及其他費用 六、報支郵資註明收件人、用途及金額或 檢附郵資使用明細表,另郵寄問卷應 檢附受訪人名冊。
檢附郵資使用明細表,另郵寄問卷應 檢附受訪人名冊。 七、問卷訪視費及電腦使用費(聘用個人, 無發票或收據者),詳填『會2付款 憑單』,並於『用途說明處』書明計 酬標準及時間等相關資料。
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經費使用方式- 業務、耗材及其他費用 八、出席費、鐘點費及問卷調訪費等,詳填 『會2付款憑單』 (如鄰、里常會漏填) ,並於用途說明處書明計酬標準及時間等相關資料,另出席費應檢附開會通知單 及簽到單(或會議記錄),鐘點費應檢附授課時程表。
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經費使用方式- 業務、耗材及其他費用 九、報支影印費,註明用途或附樣張。 十、報支捷運或公車儲值票,須檢附『台北
捷運公司購票證明/搭乘證明』及使用搭 乘明細表(加值收據若為傳真紙,請另行 Copy一份及填製『付款證明單』並檢附之) 。 十一、報支油脂費,需註明使用人、起訖點、里程數。
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經費使用方式- 業務、耗材及其他費用 十二、報支計程車資,必須為購買有時 效性之藥品、載動物(檢體)或攜 帶大型儀器等特殊必要性方可報支。
十三、購買較多數量之文具時,請詳註合理 用途,以避免被剔除。
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經費使用方式- 業務、耗材及其他費用 十四、報支製作海報時,檢附有『國科會 (補助機關名稱)』或『計畫編號』字 樣之樣張。
* 經費使用方式- 業務、耗材及其他費用 07/16/96 十四、報支製作海報時,檢附有『國科會 (補助機關名稱)』或『計畫編號』字 樣之樣張。 十五、報支維修費,請說明或檢附送修單, 另註明設備之財產編號,請保管組登 列「修繕登記」,並檢附『財產增加 單』影本。(國科會可不需檢附此單據) *
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經費使用方式- 業務、耗材及其他費用 十六、請勿購買行政事務性項目,如電腦桌 或置物櫃等及其他非經核定項目,如 年費。
十六、請勿購買行政事務性項目,如電腦桌 或置物櫃等及其他非經核定項目,如 年費。 十七、其他未盡事宜依委託或補助單位規定 辦理。
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經費使用方式-差旅費 (一)研究計畫經費: 一、填寫『會3付款憑單』,並檢附出差申請 單及出差報告表至人事室審核(僅學校教
* 07/16/96 經費使用方式-差旅費 (一)研究計畫經費: 一、填寫『會3付款憑單』,並檢附出差申請 單及出差報告表至人事室審核(僅學校教 職人員)後,由人事室送至會計室請款。 (學校教職人員須至人事系統線上申請「出 差申請單」(假日同)及填寫「出差報告單」 (假日同) ) <人事室承辦人員:林美卿小姐 Ext:2023> *
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經費使用方式-差旅費 二、除委託或補助單位另有規定外,餘依本校差旅辦法辦理。 三、非計畫下之主持人、協同主持人及專、
* 07/16/96 經費使用方式-差旅費 二、除委託或補助單位另有規定外,餘依本校差旅辦法辦理。 三、非計畫下之主持人、協同主持人及專、 兼任助理等相關人員不得報支。 *
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經費使用方式-差旅費 四、國內差旅費: (一)國科會依循校內規定,標準如下: 主持人住宿費/每日 $1,200 膳雜費/每日$550
* 07/16/96 經費使用方式-差旅費 四、國內差旅費: (一)國科會依循校內規定,標準如下: 主持人住宿費/每日 $1,200 膳雜費/每日$550 助理住宿費/每日 $850 膳雜費/每日$400 其中住宿費若未取得憑證者,僅能按標準 1/2報支(600、425) ,搭乘飛機時檢據核實 報銷。其他交通工具依校內規定報支相關費 用(如未附搭乘車次的票根,最高以莒光號 或國光號報支,並填寫『付款證明單』) 。 *
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* 07/16/96 經費使用方式-差旅費 四、國內差旅費: (二)各補助機關差旅費比較表:Excel *
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經費使用方式-差旅費 五、國外出差旅費 ‧ 生活費與註冊費請於『會3單』上註明換算成台幣的方式並附上匯率証明文件;生活費請註明出差城市地點與附上行政院日支生活費標準表(日支生活費標準表請至: ‧ 生活費之匯率請以出國前兌換匯水單或搭飛機前一天(出國前一天)台灣銀行美元即期賣出匯率為主並附上台灣銀行匯率証明文件。
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經費使用方式-差旅費 ‧搭乘飛機第一天及回國當天若夜宿飛機 上日支生活費各以4折支給。 ‧註冊費用僅補助純註冊費,其餘不補助,
請附上註冊費正式收據,金額請以銀行 刷卡單上金額為主,若無刷卡單,匯率引 用請依實際註冊幣別為主,日期以出國前 一天(搭飛機前一天)台灣銀行美元即期賣出匯率為主並附上台灣銀行匯率証明文 件。
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經費使用方式-差旅費 ‧機票費請將其它費用(簽証、手續、團費等)扣除,附上機票票根或登機證及旅行社代收轉付收據。
‧若不報領機票費,請檢付證明出國文件,例如機票票根影本、出入境證明影本、登機證。
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經費使用方式-差旅費 NEW 填寫範例說明: 1. 國內出差旅費(範例) 2. 國外出差旅費(範例)
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經費使用方式-管理費 一、本項經費由學校統籌支用。 二、國科會、衛生署及各公家機關規 定,專任助理比照各機關學校聘
僱人員離職儲金給與辦法之規定, 辦理離職儲金,公提離職儲金部 分,由此項下提撥。
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經費使用方式-變更及流用 一、因研究計畫執行需要,欲變更原計畫 預算 項目及各項經費流入流出數額者,請至研
發處研究計畫管理系統線上申請填寫『計 畫變更申請單』 。 二、延長執行期限者,除填寫『變更申請單』 外,並備函各計畫補助機關申請,相關程 序請洽研究發展處研管組。 <研發處承辦人員:彭雪芳小姐 Ext:7122>
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代付: (1)除零星支出及須現金交易者外,款 項均由學校逕付廠商,請勿付代。 (2)若有大額代付之情事,請書明須代 付之理由。
其他注意事項-代付 代付: (1)除零星支出及須現金交易者外,款 項均由學校逕付廠商,請勿付代。 (2)若有大額代付之情事,請書明須代 付之理由。
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其他注意事項-預借款 預借款: 1.計畫主持人因執行計畫零星支出所需, 得填寫『會2單』預支經費二萬元,平時得依實付憑證請款核銷。(於付款憑單中之支付對象填寫『沖銷預借款』) 2.若有特殊情事,須預借金額超過二萬元者,請上專簽(呈至校長)核權執行。 3.預借款填寫說明(範例)。
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其他注意事項-取得完整憑證 一、發票(收據)詳填抬頭「臺北醫學大學」及日期,如係取具收銀機發票,需打上 本校統一編號「03724606」。
二、發票(收據)需蓋廠商正式章,包括廠商 之 a.統一編號(免用統一編號) b.詳細地址 c.電話 d.負責人。
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其他注意事項-取得完整憑證 三、發票如為三聯式,應取具收執聯及扣抵 聯(影印本附收執聯即可,必須看出「收 執聯」之字樣);如為二聯式,則取具
收執聯。 四、單張付款憑單金額超過一萬元以上及十 萬元以下,應附一家估價單, 超過十萬 元以上請依學校採購辦法辦理。
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其他注意事項-取得完整憑證 五、原始憑證(如INVOICE 或 RECEIPT)為外 幣金額者,應折成新台幣,若以信用 卡支付, 附上信用卡消費明細表,以 明細表上之金額報支;若以現金或其 他方式支付,則須註明折合匯率,匯 率為憑證日期前一日之台灣銀行即期 賣出匯率換算。 六、發票(收據)日期需在計劃執行期限內。
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其他注意事項-取得完整憑證 七、收銀機之發票,需逐項(用原子筆)加註 品名,或取具之發票為外國文字者,須 加譯中文品名。
八、取具家樂福等大賣場之發票須同時檢附 貨品清單(銷貨明細)。 九、發票抬頭、統一編號及國字大寫金額有 誤者,請重新開立發票,不得修正。
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其他注意事項-取得完整憑證 十、若收銀機之發票未打上學校統一編號「03724606」,請補蓋店章,並於店
章中加註學校統一編號「 」。 十一、憑證上所註品項須據實填寫,憑證之 品項亦須與請款單品項吻合,國科會 曾來函要求追究填寫與實際購買品項不 相符者之責任。 十二、憑證日期請勿集中在結案前2~3個月。
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結 案 (一)以國科會要求說明,檢附資料如下: 1. 收支報告表一式三份(請至國科會專題計 畫線上登錄收支資料,自94/8起)登錄說明
結 案 (一)以國科會要求說明,檢附資料如下: 1. 收支報告表一式三份(請至國科會專題計 畫線上登錄收支資料,自94/8起)登錄說明 2. 收支報告表及支出明細表一式二份(係 北醫制式之表格) 3. 核定清單影本一份 4. 若有計畫變更申請表,請附影本一份
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結 案 (一)以國科會要求說明,檢附資料如下: 5. 專任助理畢業證書影本一份 6. 兼任助理學生證正面及反面影本一 份
結 案 (一)以國科會要求說明,檢附資料如下: 5. 專任助理畢業證書影本一份 6. 兼任助理學生證正面及反面影本一 份 (在職期間須蓋有註冊章) 7. 專(兼)任助理聘用名冊一式二份(範例) 8. 臨時人員進用名冊一式二份(範例) 9. 主持人、專任及兼任助理逐月填寫『會2付款憑單』一份。
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結 案 (一)以國科會要求說明,檢附資料如下: 10.管理費填寫研究計畫專用付款憑單一份。 11.勞、健保費填寫研究計畫專用付款憑單,
結 案 (一)以國科會要求說明,檢附資料如下: 10.管理費填寫研究計畫專用付款憑單一份。 11.勞、健保費填寫研究計畫專用付款憑單, 並黏貼填妥之支出分攤表,並附上人事室 提供專任助理之勞、健保支出明細一份。 12.計畫申請書影本一份(僅經費部份即可) (請於計畫案通過核定後送至會計室)。
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結 案 (二)其他補助單位 A.衛生署: 1.收支報告表及支出明細表一式三份 2.專(兼)任助理聘用名冊一式二份
結 案 (二)其他補助單位 A.衛生署: 1.收支報告表及支出明細表一式三份 2.專(兼)任助理聘用名冊一式二份 3. 臨時人員進用名冊一式二份 4. 主持人、專任及兼任助理逐月填寫 『會2付款憑單』一份。
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結 案 (二)其他補助單位 A.衛生署: 5. 管理費填寫研究計畫專用付款憑 單,並黏貼填妥支出分攤表。
結 案 (二)其他補助單位 A.衛生署: 5. 管理費填寫研究計畫專用付款憑 單,並黏貼填妥支出分攤表。 6.勞、健保費填寫研究計畫專用付款憑 單,並黏貼填妥之支出分攤表,並附 上人事室提供專任助理之勞、健保支 出明細一份。
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結 案 (二)其他補助單位 B.醫療院所合作計劃 1.收支報告表及支出明細表一式三份 2.主持人、專任及兼任助理逐月填寫
結 案 (二)其他補助單位 B.醫療院所合作計劃 1.收支報告表及支出明細表一式三份 2.主持人、專任及兼任助理逐月填寫 『會2付款憑單』一份。
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結 案 (二)其他補助單位 B.醫療院所合作計劃 3. 管理費填寫研究計畫專用付款憑單, 並黏貼填妥支出分攤表一份。
結 案 (二)其他補助單位 B.醫療院所合作計劃 3. 管理費填寫研究計畫專用付款憑單, 並黏貼填妥支出分攤表一份。 4.勞、健保費填寫研究計畫專用付款憑單, 並黏貼填妥之支出分攤表,並附上人事室 提供專任助理之勞、健保支出明細一份。
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結 案 (二)其他補助單位 C.廠商合作計畫: 1. 收支報告表及支出明細表一式二份
結 案 (二)其他補助單位 C.廠商合作計畫: 1. 收支報告表及支出明細表一式二份 2. 管理費填寫研究計畫專用付款憑單, 並黏貼填妥支出分攤表一份。 3.勞、健保費填寫研究計畫專用付款憑單, 並黏貼填妥之支出分攤表,並附上人事室 提供專任助理之勞、健保支出明細一份。 D.餘者,請依研究計畫合約規定。
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Q & A 可填寫問題單
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* 07/16/96 ~感謝您的參與~ *
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