网上预约不等候报账简易流程及报销注意事项 山东大学财务部趵突泉校区核算科
原则:网上预约现金业务一定要采取转卡支付方式,才真正能实现事半功倍的效果。 流程:预约人在网上预约成功后,直接把单据拿到趵突泉校区综合楼二层西头238房间初审窗口,初审成功后,财务人员在后台进行业务处理及票据传递,然后直接将款项转入预约的银行卡。
网上预约报账系统 进入山东大学主页后,点击“财务系统”,如下: 点击这里
建议:尽量由项目负责人进入系统进行预约,若其他人替项目负责人预约,会导致支出无法与预约挂钩,降低预约报账成功率。 在此输入12位工号,学生学号,密码以及附加码。注:(齐鲁医院、山大二院、口腔医院、省立等附属医院的老师在工资号栏里填写申请的虚拟号,密码为身份证号) 使用之前,请将屏幕分辨率设置为1024x786或以上,建议使用IE8浏览器!版本高( IE10 )或低都无法顺利使用该系统。 下载、查看酬金发放系统、预约报销系统使用说明
酬金(包括学生助研津贴或劳务费)发放请入此模块 预约报账请入此模块
预约主要分两步 有项目的老师点击这里 有项目的老师点击这里 第一步:申请预约 第二步:安排预约
第二步 选择报销项目 有项目的老师点击这里 学生身份或其他人点击这里 教师身份进入选“选定项目报销”(因教师自身有项目,从中选择项目号即可),学生身份或其他人替别的老师报销,请选择“其他项目报销”
请准确填写附件数,(含预约单),为提高报账成功率,建议附件不超过10张,分类粘贴 如果下面是空白,请将浏览器升级为IE8 第三步 填写报销基本信息 代项目负责人预约报账时只能手输项目号 请务必输入手机电话,以方便短信回复 请准确填写附件数,(含预约单),为提高报账成功率,建议附件不超过10张,分类粘贴 带星号的是必填项目,如“报销项目号、申请人姓名、实际报销人、电话、附件张数”。
提示: 请认真全面填写所需信息,特别留好经办人(实际报销人)手机号,以便在报销单据或手续有问题时,可通过短信平台沟通联系; 附件张数规定不超过10张,如有超过,审核人员可以不予受理。应一事一约,一类业务一约。 如:报销餐费时单独约一次,报销材料费时单独约一次。分类越清晰业务办理越顺畅,报销成功率越高。
点击报销费用项中“+”,展开的费用框中输入报销金额(分类请看山东大学报销结算单填列说明 ) 第四步 填写报销费用 1. 仅限校外人员,学生助研津贴请入酬金报销板块。在职人员劳务费由中心校区工薪科发放 出差请填写此模块,建议每出一次差预约一次。 点击报销费用项中“+”,展开的费用框中输入报销金额(分类请看山东大学报销结算单填列说明 )
二、差旅费报销(为方便算补助,建议仍需手工填写纸质《差旅费结算单》) 建议每出一次差预约一次。 因系统补助自动生成,如无需发放补助,请选择“否”,实际补助金额以财务部审核数为准
除差旅费可借现金,其余借款须为支票或汇款 三、借款 除差旅费可借现金,其余借款须为支票或汇款
四、销借款 如需销借款,请选择“修改预约单”
四、销借款 销借款请选择“冲销往来”
第五步 填写支付方式 现金(除特殊情况外,一般不使用此种支付方式。) 支票 汇款 转卡支付(仅限工行、中行、建行(借记卡))
一、转卡支付方式(现金业务全部采取转卡方式) 第二步打勾 在职职工建议输入与工资卡相关联的中行工资卡 第一步,输入金额 第三步:点确定 第四步点下步预约
一、转卡支付方式(现金业务全部采取转卡方式) 如误预约为现金,需“修改预约单”,将现金改为转卡支付。 2、打勾 1、现金金额输入0 3、确定
二、支票、汇款业务 附言不超过10个字或20个字符
第一步:点击此处方框勾选,建议每次勾选一笔进行预约 预约后若不报销,请务必撤销预约单,否则占用项目金额。 第六步:预约安排 第一步:点击此处方框勾选,建议每次勾选一笔进行预约 预约后若不报销,请务必撤销预约单,否则占用项目金额。 第二步:点击“预约安排” 注:此处尽量一次勾选一笔,申请一个预约安排,尽量不要一次进行多选或全部选中,否则转入财务的数据混乱。
11000.00 点击“下一步”
注:开始日期到结束日期不得超过14天预约日期必须为工作日(周六、日不能预约) 点击此处确定预约日期 点击“下一步” 注:开始日期到结束日期不得超过14天预约日期必须为工作日(周六、日不能预约)
第一步:点击此处选择“趵突泉校区” 第二步:点击“预约”
11000.00 点击“下一步”
第七步 打印报销单(必须打印,方可扫描条形码) 请您务必认真核实《预约报销确认单》上的所有信息,尤其是选择转卡、转账、汇款支付方式的,确保相关信息准确、完整,如因填写有误,无法办理或造成损失,后果自负。 条形码 建议填写手机号,方便短信回复 签字 项目 负责人签字 经办人签字 打印请点击此处,不要点击上方
查询历史报销单
预约报账小贴示 1、预约报账全部采取刷卡支付方式,仅限中行、建行(仅限借记卡)、工行,不再支付现金。 2、预约报账时,请认真核实所有信息,尤其是选择转卡、支票、汇款支付方式的,确保相关信息准确、完整、如因填写有误,无法办理或造成损失,后果自负。
预约报账小贴示 3、务必要数清发票张数,认真填写“附件张数”栏目。(附件含《预约报销确认单》)。 4、建议每一笔预约业务,一类一约,附件不超过10张。 5、预约安排,尽量选择一笔,预约安排一笔,不要选中多笔业务预约安时排一笔。 6、一笔支票或汇款尽量对应一笔预约安排。 7、预约时联系电话请填写手机号码,以方便财务短信回复。
预约报账小贴示 8、报销差旅费时,请进差旅费预约模块,且出差一次预约一笔业务,不要把多次出差业务预约一笔。 9、预约后若因故无法报销,请务必撤销预约号,避免占用项目余额。 10、建议由项目负责人进行预约,若其他人代项目负责人预约,会导致支出无法与预约挂钩,降低预约报账成功率。
薪酬发放系统使用说明 (仅限发放学生助研津贴,科研经费执行每月3500元免税标准,发放校外人员酬金入预约系统,执行每月800元免税标准) 薪酬发放系统使用说明 (仅限发放学生助研津贴,科研经费执行每月3500元免税标准,发放校外人员酬金入预约系统,执行每月800元免税标准) 第一步: 登陆山东大学网站首页,在快速通道中点击“财务系统”
须使用IE8浏览器 第二步:
第三步:
第四步:
第五步:
输入学号后务必按 “回车”,否则无法自动获取信息 规范填写:XX学院(医院)XX(项目负责人)人发放助研津贴 选取学生中行 规范填写:XX学院(医院)XX(项目负责人)人发放助研津贴 第六步:
第七步:
第八步:
单位盖章 第九步:打印发放表 手工填写日期 手工填写手机号码
小贴示: 1、 因工薪科每月25日向银行提交酬金发放表,各位老师务必于每月25日之前提交本表,26-31日不再接受预约。 2、 发放人的发放项目应在劳务费科目中预算充足以保证发放顺利进行,建议项目负责人预约。
报销注意事项 前六位单位码:260101(齐鲁医院) 260102(第二医院) 一、财务编码原则(共14位,前六位是单位码) 前六位单位码:260101(齐鲁医院) 260102(第二医院) 260201(省立医院)260202(千佛山医院)260203(中心医院 ) 例如: 国家自然基金项目 项目代码第七位0513至0516 二、开支范围 863、973、科技支撑、自然基金项目不能支出接待费及购买礼 品。 纵向科研(第七位是0或9)项目不得支出办公用品(如硒鼓、 打印纸等)、培训费、车辆保险、维修、年检等费用。 科技基本科研业务费(项目代码第七位7X61 )不得支出电话费 、接待费、汽油费、停车费、汽修费等与汽车有关的费用。
发票报销注意事项(一) 1、发票在报销之日起一年内有效。例:报销日为2013年10月10日,发票有效期为2012年10月10日至2013年10月9日。 2、单张发票或连号发票金额累计超过500元的需要附销货单位盖章的销货明细单。 3、发票金额5000元以上的:济南市单位必须取支票,济南市以外的单位必须电汇。 4、对发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补。 5、购买实物的发票背面须有经办人、验收人双签。 6、发票、收据等需报销单据的要素必须齐备。包括:名称、填制日期、单位财务专用章(或发票专用章)、客户名称(山东大学)、经济业务内容、单价、数量和金额。
发票报销注意事项(二) 7.出版费发票需要附合同; 8.合同一般由对方单位提供,由交易双方单位盖章(盖章需 颜色一致); 9电话费与邮费分别列支在邮电费科目下; 10.燃油费报销只能报汽油费发票,柴油无法报销; 11租车费发票需附合同,如确实无法提供合同,须附正式说 明,由学院盖章,项目负责人签字; 12.房屋或大型设备维修须附审计书;
发票报销注意事项(二) 13.试剂材料费需附单位盖章的销货明细单,2万元以上的材料采购需提供采购合同或协议,注明种类、数量、计价。单价800元以上的材料需到设备处审核签字盖章; 14.测试化验加工费需附测试结果或明细,2万元以上需提供合同、协议; 15.软件购置费超过800元须先到设备处办理入库手续(系统软件、MICROSOFT软件等不予报销);
发票报销注意事项(二) 16.家具超过200元、设备超过800元须先到设备处办理入 库手续;不能购买手机。 17. 科研经费转拨及外协支出:需要去中心校区明德楼2 层科研财务科填写科研经费转拨审批单,并由项目负责人 、学术部、科研财务科负责人审核签字。
报销结算单中9.举办会议费 借款时:须填写《会议预决算表》(从财务部网站下载,由学院盖章、项目负责人签字,注明会议内容、参会人员、会议规模等) 报销时:1、须填写《会议预决算表》(从财务部网站下载,由学院盖章、项目负责人签字,注明会议内容、参会人员、会议规模等) 2、会议通知 3、会议签到簿 4、会议纪要(如需保密,可不提供会议纪要) 5、委托旅行社承办会议的需提供合同 注:举办会议应当按照国家有关规定,严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期,严禁借会议名义铺张浪费、发放礼品、公款旅游等。可参照文件《中央国家机关会议费管理办法》国管财〔2006〕426号 中央国家机关会议费管理办法1.jpg 中央国家机关会议费管理办法2.jpg 中央国家机关会议费管理办法3.jpg
山东大学报销结算单填列说明 建议每笔支票或电汇对应一张报销结算单 报销单位(公章) 年 月 日 科 目 名 称 报销范围 1 年 月 日 科 目 名 称 报销范围 1 办 公 用 品 费 打印纸、硒鼓、墨盒、文具、饮用水等办公用品费(注:纵向科研经费不得报销办公耗材)办公耗材.doc 9 举 办 会 议 费 自己单位举办的会议 9.举办会议费.ppt 2 复印、印刷、版面费 印刷、复印、装订、打印、版面费、冲扩费、审稿费等 10 实 验 材 料 费 实验室用品、专用服装、化学试剂、专用工具等(需附单位盖章的销货明细单、2万元以上的材料采购需提供采购合同、或协议,注明种类、数量、计价。单价800元以上的材料需到设备处审核签字盖章) 3 查新、检索、咨询费 付给单位的各类咨询、查新费、检索费等 11 图 书 购 置 费 图书资料、书报杂志、音像制品等 4 邮寄、电话、通讯费 邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费、快递费等 12 测试化验加工费 检验、测试、化验、加工费(需附测试结果,金额2万元以上的须提供合同、协议) 5 燃 油 费 汽油费 13 知识产权事务费 软件购置费、专利申请费、其他知识产权事务、出版费(附合同)注:软件800元以上需要先去设备处办理入库 6 车 辆 维 持 费 租车费(附租车合同/说明)、过路过桥费、停车费、洗车费、车辆保险费、车辆维修费等 14 设 备 购 置 费 设备、家具等(设备800元以上需要先去设备处办理入库,家具全部需要先去设备处办理入库) 14.设备购置费.ppt 7 市 内 交 通 费 每次限额报销,不再报销公交票据、地铁票据等 15 接 待 费 餐费、礼品费等接待费用(不包括住宿费) 8 维 修 费 仪器设备维修、房屋维修、网络维修及其他公用设施维修费 8.维修费.ppt 16 其他 其他未列示的费用,可根据业务内容自主填列(若为科研转拨支出:需要去中心校区明德楼2层科研财务科填写科研经费转拨审批单,并由项目负责人、学术部、科研财务科负责人审核签字) 合计:(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 付款方式(可并列多选) : ①销借款_____ _②现金_ ___③转银行卡______④支票 ( )张______⑤电汇( )笔______ 项目代码:可并列填写多个项目号 项目负责人签名: 业务经办人员签名: 建议每笔支票或电汇对应一张报销结算单 建行(信用卡除外)、工行、中行
差旅费报销须知 1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费;住宿费实行定额管理,在规定的定额标准内凭据报销。 2、未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分在科研发展基金中报销。
差旅费报销须知 (2)若附有餐费,则不计发伙食补助 出差补助=伙食补助(50元)+交通补助(15元 (1)若只有往返车票,无住宿费发票,则只计发往返两天的出差补助 (2)若附有餐费,则不计发伙食补助 (3)若附有的票、公交车票,则不计发交通补助,若附2张济南市出租车票作为往返机场或火车站路途交通费,可以计发交通补助。 注意: 1、需报销交通费发票应与往返济南相关,与外地住宿费发票日期一致。 2、若往返交通费、异地住宿费等发票存在缺失情况,报销人需附单位盖章、项目负责人签字的情况说明作为补充材料,说明原因方可报销
差旅费报销须知 3、出差参会的,会议通知中需有“食宿自理”字样,方可计发出差补助。 4、工作人员因公自带交通工具到外地出差,需附往返过路费发票,应如实申报,交通补助减半计发。
飞机票、火车票、汽车票、出差会议费,必须填写差旅费结算表 住宿费必须填写差旅费结算表,济南住宿费需注明住宿人的单位 勾选是或否 张三 李四 王五 教授 副教授 学生 会议(附会议通知)、 出差、调研(附调研说明) 注:出差补助说明 × × × × × × 济南- ×× ×元 ×元 ×元 ×元 × × × × × × ××-济南 ×元 ×元 ×元 ×元 注:机票特别说明 包括:保险费、订票费、停车费等 如需计发补助,此处金额可先不填,报销时由业务窗口审核人员填写 可并列填写多个项目号
出差人员乘坐交通工具及住宿费标准
发票粘贴须知 1、发票应按照材料费、火车票等分类粘贴 2、建议每张粘贴单的发票最好不要超过10张 3、发票正面形成由右到左的阶梯状 4、发票要贴在装订线以内 5、发票的边缘不要超出粘贴单外框