工资分摊查询及月末处理 5.4.

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工资分摊查询及月末处理 5.4

一、工资分摊 工资费用是企事业单位的重要支出,合理分配工资费用是正确计算每期经营成果的前提条件,是各单位财务人员期末账项调整的重要内容。这里所指的“工资分摊”就是对本期的工资费用以及由工资费用派生出来的职工福利费、职工教育费、工会费用按一定的标准进行合理分摊。

示例5-5: 增加计提费用类型:应付福利费,计提比例为14%,按各部门管理人员工资计提的福利费列入管理费用,按各部门业务人员工资计提的福利费列入营业费用;设置完成后进行应付福利费计提并生成记账凭证。

操作步骤: 1.在目录区树型列表中选择“业务处理/工资分摊”,进入工资分摊选择窗口,如图5-17所示。 2.点击工资分摊窗口下方的〖工资分摊设置〗按钮,系统弹出分摊类型设置对话框,如图5-18所示。 3.点击〖增加〗按钮,系统弹出分摊计提比例设置对话框,如图5-19所示。

4.输入计提类型名称:应付福利费;分摊计提比例:14%。 点击〖下一步〗按钮,进入分摊构成设置窗口,如图5-20所示。 第一行人员类别选择“管理人员”,部门选择所有部门,借方科目选择“5502 管理费用”,贷方科目选择“2153 应付福利费”; 第二行人员类别选择“业务人员”,部门选择所有部门,借方科目选择“5501 营业费用”,贷方科目选择“2153 应付福利费”; 点击〖完成〗按钮保存设置并返回工资分摊界面。

5.在工资分摊界面选择计提费用类型“应付福利费”,选择所有部门,并在“明细到工资项目”复选框前打“√”,点击〖确定〗按钮,系统根据设置计提福利费并显示应付福利费一览表,如图5-21所示。

6.在“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框中打“√”,点击〖制单〗按钮,系统生成计提福利费的凭证,点击〖保存〗按钮或按F6键系统在凭证左上方显示“已生成”戳记。

二、工资报表汇总、查询 工资表包括工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表等由系统提供的原始表,主要用于本月工资发放和统计。 工资发放签名表:即工资发放清单或工资发放签名表,一个职工一行; 工资发放条:为发放工资时交职工的工资项目清单;

部门工资汇总表:按单位(或各部门)工资进行汇总所形成的清单; 人员类别工资汇总表:按人员类别进行工资汇总所形成的清单; 工资卡:即工资台账,按每人一张设立卡片,工资卡片反映了每个员工各月的各项工资情况。

操作要点: 在目录区树型列表中选择“统计分析/账表/工资表”,系统弹出工资表选择窗口,如图5-23所示。选择好工资表格式后点击〖查看〗按钮,选择需要查询的部门后即可查询相应工资表。

工资分析表是以工资数据为基础,对部门、人员类别的工资数据进行分析和比较,产生的各种分析表,供决策人员使用。 工资分析表包括工资项目分析表、员工工资汇总表、分部门各月工资构成分析表、工资增长情况、部门工资项目构成分析表、员工工资项目统计表、分类统计表(按项目)、分类统计表(按部门)、分类统计表(按月)等。

操作要点: 在目录区树型列表中选择“统计分析/账表/工资分析表”,系统弹出工资分析表选择窗口,如图5-24所示。 在左边窗口选择某种分析表后,右边表样窗口显示该分析表的表样,下方说明窗口显示该分析表的简要说明。点击〖确认〗按钮并选择相关项目后,屏幕显示查询的工资分析表。图5-25为分类统计表(按部门)。

三、月末处理 月末处理主要包括月末结转本月数据和年末结转本年数据。

(一)月末处理 工资系统的月末结转相当于总账系统的期末结账,通过期末结转,使得本期的工资数据得以固定,不再发生变化,同时将本期的工资数据结转至下一期。

操作要点: 在目录区树型列表中选择“业务处理/月末处理”,进入月末处理向导窗口,如图5-26所示。 点击〖确认〗按钮,系统将提示:“月末处理后,本月工资将不许变动!继续月末处理吗?”点击“是”继续,“否”返回到工资管理主画面。

若继续月末处理工作,系统会提示“是否选择清零项”,选择“是”进入清零项目的选择状态(所谓清零项目即下期需要重新确认工资款的项目),完成清零项的指定后点击“确认”钮,系统将进行本月数据结转,并将清零项目数据清空,其他工资款项数据则被转入下一期,本月工资处理到此结束。

友情提示: 1.月末结转只有在会计年度的1月至11月进行。 2.月末结转只有在当月工资数据处理完毕后才可进行。 3.若为处理多个工资类别,则应打开工资类别,分别进行月末结转。 4.若本月工资数据未汇总,系统将不允许进行月末结转。 5.进行月末结转后,当月数据将不再允许变动。 6.月末处理功能只有主管人员才能执行。

(二)反结账 在工资管理系统结账后,发现还有一些业务或其他事项需要在已结账月进行账务处理,此时需要使用反结账功能,取消已结账标记。

操作步骤 1.以需要反结账处理的下一个月的日期登录工资管理系统,如要对1月份进行反结账,应以2月份的日期登录,选择“业务处理”菜单中“反结账”菜单项,屏幕显示反结账界面如图5-27所示。 2.选择要反结账的工资类别,点击〖确认〗按钮,系统弹出提示信息,如图5-28所示。 点击〖确定〗按钮,系统进行反结账操作并提示:“反结账已成功完成”。

友情提示: 1.反结账功能只能由账套主管才能执行。 2.在总账系统已结账、成本管理系统上月已结账、汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别等情况下,不能进行反结账。 3.本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账; 如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

4.如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

(三)年末结转 年末结转即结转上年数据,是将经过处理后的工资数据结转至本年。新年度账应在进行数据结转前建立。 与通常的月末结转不同,当业务日期为12月的时候调用“月末结转”功能时,此项功能将不可用,此时需要进行结转上年数据的操作,方法是以账套主管注册到“系统管理”中,通过选择“年度账”下的“结转上年数据”进行上年数据结转。