委辦計畫經費動支 應行注意事項說明 報告人:陳秀合 分機:1515 106年11月07日.

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一、核銷流程 二、核銷注意事項 三、黏貼憑證用紙會簽流程 四、核銷業務洽詢單位 五、常見缺失 一. 核銷流程 研發處經辦 計畫主持人 驗收 單位主管 列管物品 保管組 總務長 會計審核 會計主任 主任秘書 校長 1 、由計畫主持人列印核准後請購單做為粘貼憑證用紙。 2 、發票、收據等相關支出憑證以粘貼於憑證用紙上。
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委辦計畫經費動支 應行注意事項說明 報告人:陳秀合 分機:1515 106年11月07日

委辦計畫-類型 一般委辦計畫案(除科技部以外)(206A*) 技術服務案(206D**) 北科之星(206C**) 管理費支用(206J**) 科技部產學案廠商部份計畫案(承辦人:陳盈如,分機1520)(206B**) 結餘款案(承辦人:陳盈如)(Y1****)

申請計畫代號- 一般計畫案 需先至學校入口網站 登錄產學合作系統 主計室填寫會計編號 並請附經費明細表 民營委託計畫管理費提列15%由學校統籌運用 合約訂有研究成果歸屬廠商,應提先期技轉授權金,其中80%老師使用,20%學校使用。

申請計畫代號- 一般計畫案 合約範本(研發處網站http://rndc.ntut.edu.tw/ezfiles/22/1022/img/1285/140020937.pdf第四條第二項) 二、乙方同意本計畫之經費動支核銷悉依法令及甲方相關規定辦理:(依雙方協商後擇一)(儘可能勾選第三項對老師較有利) □依甲方「國立臺北科技大學建教合作實施辦法」第六條第三項,檢具該案期程內之發票或收據辦理經費核銷事宜。 □依甲方「國立臺北科技大學建教合作實施辦法」第六條第四項,檢具期程內及結案日一個月內之發票或領據辦理經費核銷事宜,惟經費核銷應於計畫結案年度內辦理。 □依甲方「國立臺北科技大學建教合作實施辦法」第六條第五項,檢具期程內或委託單位最後匯款日三個月內之發票或收據辦理經費核銷事宜。

需先行預開收據向委託單位申請撥款時 需先至學校入口網站 登錄產學合作系統 送件時請檢 附合約影本

申請計畫變更 (延期、經費或委託項目變更) 需先至學校入口網站 登錄產學合作系統 依合約檢附相關資料

獎助學金系統操作

除寒暑假期間外,每月合計以不超過15天(120小時)為原則 獎助學金系統操作 除寒暑假期間外,每月合計以不超過15天(120小時)為原則

獎助學金清冊 國立臺北科技大學 104 年 10 月獎助學金印領清冊 A1041500024 中華民國 104年 10月 20日 中華民國  104年  10月  20日   計畫編號名稱: 204A00測試用:199人事費:$10,000 序號 身分證字號 職 稱 姓 名 身分證字號暨金融機構帳號 金 額 備註 (本校現職人員免填) 應 領 實 領 (工作內容) 1 ********** 學生 *** ********* 10,000 (10000*1) **************   合 計   10,000   $10,000   總 計 新台幣壹萬零仟零佰零拾零元整 ($10,000)   承辦人聯絡分機: 承辦人/ 學務處 研發處/產學合作處 人事室 主計室 校長 單位主管或 (學生公費 (非專案計 計畫主持人 及獎勵金 畫者免會 請會本處) 本處)

國外差旅費 應檢附 1.機票票根或電子機票、 2.國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據、或其他 足資證明支付票款之文件 3.登機證存根或足資證明出國事實之護照影本或航空公司所開立之搭機證明。 (出國前一天台灣銀行即期賣出匯率) 請檢附原始單據,保額每人每次以400萬元為上限。 生活費日支數額之劃分,以70%為住宿費、20%為膳食費(早餐4%,午餐8%,晚餐8%)、10%為零用費。若有下列情形請依比率報支:(請務必勾選)

電子機票

差旅費匯率 出國前一天台灣銀行即期賣出匯率

國內差旅費-計畫約用人員

各機關派員參加各項訓練或講習報支費用規定 參加訓練或講習,包括行程及訓練期間,訓練機構每日已提供用膳二餐以上及住宿者,僅補助服務機關至訓練機構間之往返交通費;訓練機構確未提供前述必要之膳宿者,受訓人員之服務機關得衡酌實際情況,參照﹁國內出差旅費報支要點﹂之規定,核給往返之交通費、住宿費及雜費400元不補助。 膳費項目亦已取消不補助。 奉派以公假登記參加屬訓練或講習性質之各項研習會、座談會、研討會、檢討會、觀摩會、說明會等有關往返交通費及宿費均比照前述原則辦理。

紙本電子發票報支 依主計總處函示,有關校內同仁如以紙本電子發票辦理經費報支,請加註發票字軌後,併同原始紙本電子發票黏貼於支出憑證黏存單申請報銷。 若為電腦自行列印之單據請主持人簽章。 紙本電子發票需加註發票字軌 GG71001709

支出憑證處理要點修正重點(1) 收銀機或計算機開立之統一發票,應輸入各機關統一編號(本校為92021164),若未輸入者,應請廠商加註買受機關名稱或統一編號後,加蓋統一發票專用章。 出貨明細 若無出貨明細,請加註購買項目請經手人簽章。 非發票之單據若為感熱紙,請影印一張附於報帳後。

支出憑證處理要點修正重點(3) 支出憑證之總數書寫錯誤,應由原出具者劃線註銷更正,並於更正處簽名證明。但統一發票書寫錯誤者,應依統一發票使用辦法規定另行開立。 品名.數量.單價 總數金額書寫錯誤者另行開立

支出憑證處理要點修正重點(2) 支出憑證如有遺失或其他用途,應檢附與原本相符之影本,或其他可資證明之文件,由經手人註明無法提出原本之原因,並簽名。支出憑證及前項應檢附之影本或文件,因特殊原因不能取得,請填寫「支出證明單」書明不能取得原因,據以請款。 向國外採購於網路完成交易,若無法取得前項國外出具之支出憑證,而獲有記載事項足資證明支付事實之電子憑證者,可由經手人列印該電子憑證並簽名,作為報支之憑證。

委辦計畫報帳常見問題 □ 發票或收據日期未於計畫期間或去年度單據已過報帳期間,不得報支。 □ 憑證抬頭未列或有誤,請補正,若為電子式發票請加蓋廠商統一發票專用章並加註本校統編或抬頭。 □ 紙本電子發票及感熱紙發票單據,因一段時間後會模糊不清保存不易,請加註發票字軌後,再併同原始紙本電子發票粘貼於支出憑證粘存單再送件(如3C燦坤.大潤發...等)。 □ 案內經費報支請於用途說明欄敍明用途與執行本研究計畫直接相關性。 □ 三聯式發票請檢附收執聯及扣抵聯。 □ 請購申請單申請日期要於收據或發票日期之前。 □ 金額不符,請修改系統及紙本並請計畫主持人簽章。 □ 一萬元以上代墊,請敍明墊款理由。 □ 承辦人與驗收(證明)人,不得為同一人。 □ 經管組欄請計畫主持人核章。 □ 代墊款項或參加研討會、論文發表會等請加註參加人員或受款人應註明是否為計畫聘用之人員或附本計畫聘用表影本。 □ 購買電腦耗材.文具用品.電子耗材等請加註中文(如:記憶卡.筆.影印紙.晶片等)物品名稱、單價、數量並簽章。 □ 有關設備、物品、維修部分,請加會經管組並填寫財產或物品增加單或維修單並附原設備財產單之影本。 □請附經費明細表若無此案內項目請依規定程序辦理變更。 □逾時誤餐之便當,請加註開會起訖時間。 □校內會議,不報支飲料費用。 □兼任助理出差,報支出差旅費時請附出差請示單及出差旅費報告表並將出差費匯給出差人。 □搭乘計程車之費用,凡公民營汽車到達地區,不得報支。如因急要公務者, 請敍明理由及起訖點,公營計畫應簽奉機關核准後始得報支。

大學校院教師執行計畫 提醒事項 1. 執行補助或委辦計畫經費應遵守撥款單位相關規定辦理。 2. 依教育部98 年7 月13 日台人(一)字第0980089039A 號函規定,國立大專校院專任教師不得有未透過學校行政作業而接受委託研究之情事,應由學校具名簽訂合約。 3. 向機關申請支付款項,應本誠信原則對所提出之支出憑證之支付事實真實性負責,如有不實應負相關責任。 4. 計畫所需人員(含專任助理、兼任助理及臨時工等助理人員)之進用應符合利益迴避原則。 5. 執行計畫辦理財產、物品或勞務採購時,應依照相關規定辦理。除科研經費採購依「科學技術基本法」規定,得不適用採購法外,超過10 萬元之採購案應依照政府採購法辦理招標,不得意圖規避政府採購法,分批辦理採購。 6. 辦理各項支付,超過一萬元(零用金限額)之公款依規定應簽發公庫支票或以存帳入戶方式逕付廠商,若有特殊狀況,須由承辦人先行預借或墊付者,請於報帳時敍明墊款理由。

委辦計畫經費動支 應行注意事項說明 報告完畢 如有疑問請洽詢主計室 感謝您的參加與配合!